审计局2023年度工作总结汇编(5篇).docx
2025-01-14
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区审计局 2023 年法治政府建设工作总结
2023 年, XX 区审计局在区委、区政府和上级审计机
关 的正确领导下, 以习近平总书记全面依法治国新理念新
思想 新战略为指引,深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧
围绕区 委、区政府法治政府建设工作总体要求和目标任
务,深化行 政执法三项制度改革,强化审计监督职能,进
一步提高审计 干部依法行政工作能力和水平。现将 2023
年法治政府建设
工作开展情况报告如下:
一、工作开展情况
(一)加强组织保障, 夯实法治政府建设工作基础
审计局高度重视法治政府建设工作,始终将法治宣传教
育和建设法治政府摆在重要位置,纳入重要议事日程,并作
为局机关责任目标考核的重要内容。一是加强党对法治建设
工作的全面领导,定期召开党组会专题研究法治工作,部署
全局审计法治工作任务;二是严格落实年度报告制度,按规
定及时报告上一年度法治政府建设情况,总结经验和成效、
深入分析存在问题及原因、制定切实举措,推进法治政府建
设工作落到实处;三是开展任性执法、选择性执法、运动型
执法专项整治行动, 对标对表,认真对照重点整治“五类突
出问题”,结合审计实际,组织开展自查自纠活动, 通过查阅
审计档案、设立专门投诉举报渠道等方式收集有关问题和线
索,确保审计过程中公正文明执法。
(二)树立法治思维, 依法履行审计监督职责
XX 区审计局始终牢固树立法治思维,强化依法审计意
识, 精准落实审计责任, 扎实推进财政预算执行审计、“保交
楼”审计、领导干部经济责任离任(任中) 审计、自然资源
资产离任(任中)审计等项目,充分发挥审计“经济体检”
作用, 在加强财政资金管理使用、促进权力规范运行, 全区
经济社会稳定等方面作出应有贡献;严格依照宪法及相关法
律法规履行审计监督职责,加强现场管理,依法规范审计流
程,切实遵守相关廉政规定和执行审计“八不准、四严禁”
工作纪律,确保审计项目成果的真实性、客观性。
(三)强化学法用法, 不断提升干部能力素质
深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚持把学习宣传贯
彻党的二十大精神作为首要政治任务, 坚持把学习党的二
十 大精神同学习习近平总书记关于审计工作的讲话和指
示批 示精神结合起来,进一步提高审计站位, 加强党对审
计工作 的集中领导。加强党内法规学习宣传, 结合在全党
开展的习 近平中国特色社会主义思想主题教育, 以党章、
准则、条例 为重点,注重党内法规宣传同国家法律宣传的
有机衔接,促 进党内法规学习宣传常态化、制度化。深入
学习《中华人民 共和国审计法》、《财政违法行政处罚处分
条例》、《党政主要 领导干部和国有企事业单位主要领导
人员经济责任审计规 定》等审计法律法规, 树立审计干
部终身学习、全程学习的 思想观念,不断提高审计队伍的
政治素质、业务素质, 真正
做到依法审计, 依法处理处罚,依法维护经济秩序,实现审
计为民。
(四)全面推行行政执法“三项制度”落实
局党组书记作为本单位全面推行三项制度工作的第一
责任人,不断加强对行政执法工作的领导,定期在党组会上
研究有关工作情况,及时会商解决重大问题,确保工作有方
案、部署有进度、推进有标准、 考核有结果; 严格落实审
计 执法公示制度,及时在政务网站、省行政执法公示平台
等公
开、更新、完善本局行政执法人员、权责清单等信息。
(五)开展以案释法, 推进普法责任落实
常态化落实《普法责任清单》,落实年度述职报告评议制
度。依托具体审计项目, 建立“审计+普法”工作机制,在审
计过程中通过“以案释法”、座谈会等多种方式, 向被审计单
位宣传讲解审计、财政、会计等相关法律法规以及政策制度。
结合审计项目, 切实推动法治宣传“进校”“进机关”,针对
被审计单位存在的问题开展精准普法, 形成法治需求与普法
供给之间更高水平的动态平衡,在审计工作中彰显法治宣传
教育的职能作用。
二、存在的问题
虽然我局在法治政府建设工作中取得了阶段性成效,但
还存在一些薄弱环节。一是审计人员知识结构、专业技能与
审计发展要求还存在差距; 二是审计执法力度和审计普法宣
传工作还需进一步推进。
三、 2024 年工作计划
2024 年, 我局将紧紧围绕法治政府建设工作,规范审
计
程序, 提升审计人员法治意识,提高文明执法水平,努力树
立审计执法新形象。 一是审计局将坚持和加强党对法治政府
建设的领导,充分发挥局党组领导核心作用,把法治政府建
设摆在全局工作突出位置,与党建工作、审计工作同部署、
同推进、同督促、同考核; 二是按照年度审计计划和上级审
计机关统一安排,持续开展审计项目, 严格规范公正文明执
法, 全面履行审计监督职责; 三是加强行政执法信息化和规
范化建设,全面推行行政执法三项制度并坚决抓好贯彻落实;
四是进一步完善行政执法责任制, 强化行政执法人员管理,
严格确定执法岗位和执法人员责任,做好执法人员培训、考
试及执法证件的回收、换发、注销等工作; 五是深入开展宪
法等法律法规学习,严格落实宪法宣誓制度,广泛开展形式
多样、生动活泼的法治宣传教育活动; 六是严格落实“谁执
法谁普法”责任制, 继续开展“以案释法”活动, 筛选审计
典型案例,向审计人员及被审计单位以案示警、以案明纪。
市审计局 2023 年度工作总结和 2024 年工
作打算
今年以来,在市委市政府的坚强领导下, 市审计局深入
学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精
神, 认真贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一
次 会议上的重要讲话精神,积极推动学习贯彻习近平新时
代中 国特色社会主义思想主题教育有力有序开展,依法全
面履行 审计监督职责, 做好常态化“经济体检”工作,始
终以高质
量的审计监督服务保障全市经济社会高质量发展。
一、2023 年度重点工作开展情况
(一)抓学习、强根基,统筹推动主题教育走深走实
一是坚持深学细悟。深入学习领会习近平总书记关于审
计工作的重要讲话指示批示精神, 牢牢把握审计工作的政治
属性和政治功能,推动党中央关于审计工作的决策部署和省
委、市委关于审计工作安排落实落细, 确保以如臂使指、如
影随形、如雷贯耳的审计监督服务保障阜阳经济社会高质量
发展。二是坚持调查研究。围绕习近平总书记关于审计工作
的重要讲话指示批示精神和工作实践遇到的新情况,局领导
班子于 10 月中下旬, 深入县市区审计局和审计项目一线开
展实地调研, 注重从中发现当前审计工作中存在的主要问
题, 并提出针对性的意见建议。三是坚持建章立制。围绕学
习贯
彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展, 坚持
目标导向和问题导向, 汇总形成高质量问题清单, 实行“挂
图作战”,明确整改措施、整改责任、整改时限, 持续推进
整
改,目前已建立规章机制 3 个。
(二)抓业务、促发展,积极推动审计事业高质高效
今年以来,全市审计机关共实施审计项目 312 个,审
计 查出主要问题金额 XX 亿元,其中违规金额 XX 万元,
管理 不规范金额 XX
亿元,损失浪费金额 XX 万元,审计
提出建 议 972 条,被采纳审计建议 641 条。市本级依法向
纪检监察、 主管单位等部门移送问题线索 53 起,其中向
市县纪委监委 移送 46 起,向有关主管部门、被审计单位纪
检监察组移送审 计处理书 7 起。市审计局实施的阜阳市公
安局局长任期经济
责任审计项目获得 2023 年度省级优秀审计项目三等奖。
(三)抓政策、重落实,着力推动资金使用合法合规
今年以来,全市审计机关以推动上级重大决策部署和经
济高质量发展为目标, 顺利完成了各项政策落实和资金管理
使用情况审计。其中,“安心托幼行动”政策落实及资金管理
使用情况审计, 涉及资金 XX 万元,审计查出问题 10 个;
“老年助餐服务行动”政策落实及资金管理使用情况审计,
涉及资金 XX 万元, 审计查出问题 11 个;大气污染防治资
金 专项审计调查,共抽查相关资金 XX 万元, 占资金总
额的 49.92%,审计查出问题 15 个;绿化工程专项审计调
查, 共计 抽查项目 355
个,涉及金额 XX
亿元, 审计发
现各类问题 917
个。
(四)抓整改、建机制,全面推动发现问题真改实改
今年以来,全市审计机关认真梳理了 2022 年审计查出
问题的整改情况,并通过下发审计整改督办函、联合市纪委
监委实地督查、开展审计约谈等方式对整改进度较慢的单位
进行了督促提醒,全市审计机关 2022
年审计查出的 2661
项 问题中, 已整改 2533 项, 整改率达 95.19% 。12
月
24 日, 报经市委审计委员会批准, 市委审计委员会办公
室代表市政 府向市人大常委会报告了《关于 2022 年度市
级预算执行和 其他财政收支审计发现问题整改情况的报
告》,并经审议通 过, 充分发挥了审计发现问题、规范管
理、促进改革的建设
性作用。
(五)抓队伍、提标准,深入推动广大干部善作善为
始终围绕习近平总书记关于建设高素质专业化审计干
部队伍的的要求,教育引导广大审计干部增强本领,积极推
动阜阳审计工作实现高质量发展。一是严格选人标准。今年
以来, 1 人晋升四级调研员、 1 提拔正科级领导职务, 2
人
提 拔副科级领导职务,新招录用人员 3 名。二是对标先进地
区。 今年 11 月初, 我局由党组书记、局长带队,赴苏州
市及吴中 区、昆山市审计局开展学习调研, 着力在思想理
念、体制机 制、思路方法等方面同先进地区实现有效衔
接。三是开展师 徒结对。今年我局开展了审计实务导师制,
12 对导师和学员 结队并签约了责任书,切实提升了审计青
年业务能力、凝聚
了审计机关团队合力、增强了审计事业发展动力。
(六)抓廉政、转作风,切实推动政治风气向善向好
认真贯彻落实全面从严治党决策部署, 把衷心拥护“两
个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政
治规矩, 一刻不停推进审计机关全面从严治党和党风廉政建
设, 积极营造审计机关良好工作氛围和政治生态,为新时代
阜阳审计工作高质量发展提供坚强有力保障。一是紧紧抓住
“关键少数”。按照中共阜阳市审计局党组履行“一岗双责”
责任清单,持续提升处级以上领导干部落实全面从严治党责
任、履职用权等情况的监督实效,推动主体责任和监督责任
一以贯之。二是开展廉政纪律教育。今年以来, 集中组织学
习党章 9 次、开展反面典型案例 5 次, 着力推动党规党纪
入
脑入心。
二、 2024 年工作思路和重点任务
下一步,市审计局将紧扣市委市政府中心工作,紧跟上
级审计机关部署安排, 全面加强党对审计工作的集中统一
领 导, 立足“审计监督首先是经济监督”职能定位, 扎实
推进 审计全覆盖,全力推动阜阳审计事业高质量发展,为
我市加
快打造“三地一区”、建设“十个区域性强市”贡献审计力量。
一是锚定中心大局,主动担当作为。始终围绕党中央和
各级党委政府重大政策落实、重大资金流向和重大项目开展,
聚焦推动政策落地见效、资金资产提质增效、人民生活品质
改善、重大风险隐患化解和权力规范运行等重点领域,开展
审计监督,坚持问题导向、精准发力,着力推动制度建设、
规范经济行为、提高经济效益。
二是强化过程监管,提升审计质量。重点在项目计划制
定、现场跟踪审理、工作进度调度、项目报告出具等方面加
强监管,在项目计划制定时明确好项目完成时限,并倒排项
目工期, 实施清单化管理, 开展定期调度, 确保审计项目
有 力推动; 同时进一步加强项目的中期审理, 提早介入、
提早 督促提醒到位, 避免出现取证不扎实、表述不清楚、
定性不
准确等问题,切实提升我市审计项目质量。
三是坚持标本兼治,推动审计整改。始终围绕新时代审
计事业的职责使命和工作要求,统筹抓好审计揭示问题“上
半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,在压紧压实被审计单
位审计整改主体责任和主管部门监督责任的同时, 进一步强
化审计机关职能作用,不仅要“能看病”、还要“会出方”,
同时更要做到“定期回访”,确保审计监督如臂使指、如影随
形、如雷贯耳。
四是加强审计研究,助力经济发展。始终坚持将发现问
题、审计建议和成果转化当课题来研究, 把研究型审计理
念 贯穿审计工作全过程各环节,不断增强政治意识,透过
现象 看本质, 做到由点及面、由表及里、以小见大,力争
形成一 批有深度、有举措、可落实的高质量审计专报, 发
挥好参谋
助手作用,为党委政府科学决策提供审计依据。
市审计局 2023 年工作总结及 2024 年工作
谋划
今年来, 在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导
下, XX 市审计局紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级
审计机 关工作部署, 始终坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思 想凝心铸魂, 不断加强党的领导、全面履职尽
责、提升监督
质效,以高质量审计护航经济社会高质量发展。
一、2023 年工作总结
(一)贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话
和重要指示批示精神情况
XX 市审计局始终把贯彻落实习近平总书记关于审计工
作的重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务。
全局上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导, 全面贯彻二十届中央审计委员会第一次会议上的重要
讲 话和指示批示精神,深入推进审计监督管理体制的改
革,深 化中国特色社会主义审计事业的规律性认识,深明
审计服务 于党和国家大局的意义,深耕审计整改的总体格
局和审计成 果运用的协同机制。牢记“三立”嘱托, 践
行“三如”要求, 做到对党、对国家、对人民群众负责,
当好“党之利器、国 之利器”,坚持“敢审敢严、真审真
严”。扎实做好审计工作, 立足“审计监督首先是经济监
督”的定位, 聚焦 XX 市经济
社会高质量发展首要任务,聚焦“三稳”问题、实体经济、
民生福祉、统筹发展和安全及权力规范运行,一体推进审计
整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”。加强自身
建 设, 积极开展主题教育和队伍整顿,深度融合审计业务
与机 关党建, 科学培育专业骨干和青年人才, 努力打
造“河口审
计”的金字招牌。
(二)开展审计业务工作的主要做法与成效
XX 市审计局围绕“国之大者”“省之要事”“市之要
情”, 开展审计业务工作。经市委审计委员会审定, 2023
年, 全市 审计项目计划共安排政策落实跟踪、财政、专项
资金、民生、 政府投资、国有企业、经济责任等审计事项 8
大类, 18
个方
面,共 23 个审计项目。具体工作如下:
1.聚焦“稳经济”,以政策落实为抓手规范财政财务收支。
把积极财政政策、政府过“紧日子”要求等政策执行情况,
融入各个审计项目之中,以大数据手段为依托, 通过“总体
分析, 系统研究,发现疑点,分散核查”的数字化审计模式,
对全市 10 个乡(镇、街道)、60 家一级预算单位, 实施全
覆 盖分析, 规范预算管理资金 XX
亿元,使地方财政把有
限资
金用在刀刃上。
2.聚焦“防风险”,以重点领域为焦点守护经济安全。 以
贯彻落实国家相关政策、防范政府债务风险为目标,通过审
计, 厘清金剑公司经营现状、资产状况和财务收支、政府性
举债等情况,查处工程违规转包、投资出借资金到期未收
回、 应收未收国有资产经营收益等 9 类问题 XX 万元,提
出防范
化解风险规范政府采购、工程管理、财务审核等工作流程涉
及 XX 亿元,推进 44
个重大项目建设提速。
3.聚焦“惠民生”,以群众所盼为重点保障民生福祉。实
施农村人居环境、城镇老旧小区改造、福利机构等 5 个惠民
专项资金审计项目,撰写《老旧小区改造存在的问题和建议》
等多篇审计专报,得到市委、市政府领导批示。提出有关“宣
传、设计、监察、筹资”等方面的审计建议均被采纳。
4.聚焦“严责任”,以监督用权为手段规范权力运行。认
真落实中央两办规定,以强化干部管理监督、促进领导干部
依法用权、秉公用权、廉洁用权为目标, 2023 年开展 1
个乡
镇、5 个部门主要领导干部经济责任审计。目前,完成的 5 个
经责和 1 个自然资源资产审计,查出主要问题金额XX 万元,
提出审计建议 17 个,促进相关部门出台和修订办法制度 6
个。同时,配合完成市纪委监委组织开展的“乡村振兴领域”
“半拉子工程”“不担当不作为”等专项检查,力促权力规范
运行、服务发展。
截至今年底,全局已完成审计项目 23 个,完成交办审
计 事项 20 个, 提交《老旧小区改造存在的问题和建议》
《仙人 渡镇审计整改行动快成效好》等审计专报 6
篇,移
送相关部 门处理事项 9 件。审计提出建议 53 条, 被采纳
53 条, 促进 被审计单位建立、健全规章制度 8 项; 提交
审计信息被省级
以上新闻媒体采用 110 篇次。
(三)做好审计整改“下半篇文章”的成效
截至目前,本年度审计整改涉及 8 大类共 110 项问题,
已整改到位 91 项,占比 82.73%,为历年最高;正在进一步
落实 19 项,占比 17.27%。通过整改拨付滞留资金 XX 万
元、 上缴国有资产收益 XX
万元、收回财政资金 XX 万
元、收回 出借资金 XX 万元、原渠道返还等XX 万元、建章
立制 11 项; 以前年度未整改到位 34 项问题,已整改到
位 26 项,占比 76.47%;正在进一步落实 8 项,占比
23.53%。通过整改拨付
滞留资金 XX 万元,上缴财政 XX 万元。
二、 2024 年工作计划
二十届中央审计委员会第一次会议明确审计“是推动国
家治理体系和治理能力现代化的重要力量”,为我们持续推
进审计工作高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。
一是要如臂使指,强化党的领导。审计机关作为政治机
关, 要旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻党的二十大精神作为
工 作主线, 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会
主义 思想主题教育,把政治要求贯穿于谋划审计工作、履
行审计 职责、实施审计项目全过程, 切实把市委市政府关
注、社会 关心、人民群众期盼的项目选出来、审下去。认
真执行上级 审委会和审计办工作部署, 推动审计工作与经
济社会发展大
局“同频共振”。
二是要如影随形,强化责任担当。当好党委政府决策的
“参谋助手”,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落
地情况的监督力度, 按照“六个聚焦”要求,常态化做
好“经 济体检”。坚持问题导向,树牢风险意识, 既聚焦全
局性问题, 也紧盯事关人民群众的根本利益问题,实行有重
点、有步骤、
有深度、有成效的审计全覆盖, 为稳经济、惠民生、促发展
提供坚强保障。
三是要如雷贯耳,强化斗争本领。审计人员在着力提高
专业能力的同时,要坚持敢审敢严、真审真严, 充分发挥审
计在促进党中央令行禁止、维护财经秩序、推进依法治国、
深化反腐治乱等方面的独特作用。要依法履行跟踪督促检查
责任, 一体推进揭示问题、规范管理、促进改革, 达到“审
计一点、整改一片、规范一面”的效果,做实“下半篇文
章”。 同时,深化审计监督与其他监督贯通协同,促进力
量整合、
程序契合、工作融合, 形成强大的监督合力。
市审计局 2023 年审计工作总结
2023 年, 市审计局紧紧围绕市委、市政府中心工作和
上 级审计机关工作部署, 以实施“质量强审三年行动计
划”为 抓手, 深入推进研究型审计, 一体推进审计揭示问
题“上半 篇文章”和审计整改“下半篇文章”,全力服务高
质量发展。
审计工作得到市委、市人大、市政府的充分肯定。
一、发挥审计监督独特作用,服务高质量发展见行见效。
紧盯为企优环境,在政策措施落实情况跟踪审计中,重点关
注产业扶持等政策落实情况,推动政策措施落地见效。对市
本级一级预算单位进一步厉行节约过“紧日子”情况进行全
覆盖审计调查;深入开展本级预算执行情况和决算草案、市
民政局部门预算执行情况审计,常态化开展市属开发园区预
算执行审计,促进提升财政资金绩效。坚持任中审计为主,
统筹推进领导干部经济责任审计, 完成含山经开区原主任自
然资源资产离任审计,促进领导干部依法履职。紧盯为民办
实事, 加强对“安心托幼”“老年助餐服务”暖民心行动等重
点民生工程的审计监督。稳步推进公共投资审计,完成市本
级政府投资建设项目管理体制、全市城市绿化工程、公共投
资 EPC 项目建设等审计,推动市级层面出台政府投资项目规
划建设治理全流程管理等制度。
二、强化审计整改闭环管理,审计结果运用走深走实。
认真贯彻落实各级关于审计整改工作部署要求, 提请市委审
计委员会会议专题研究审计整改工作, 提请市政府召开全市
审计整改工作会议,出台审计整改跟踪督促检查工作办法,
实行审计整改清单销号管理。认真落实审计与其他监督协同
贯通机制,组织召开市经济责任审计工作联席会议,与纪检
监察、巡察联动开展城市绿化工程、工会经费等重点领域监
督。加大对领导干部履行经济责任预警提示单、政府投资建
设项目重点风险防范清单的运用力度, 继续开展清单进党
校、
进机关活动,推动审计监督由事后监督向事前预警转变。
三、大力实施质量强审行动,审计管理水平向上向好。
深入推进“质量强审三年行动计划”,在全市审计机关开展
“审计突破提升年”活动。修订出台审计业务会议、内部审
计专家库等制度,建立完善审计项目滚动库,促进提高审计
效能。实行审计项目分三个批次挂图作战和工作量核定与完
成时限“双控”制度,提高审计效能。加强审计现场管理,
落实审计组组长负责制,落实审计进点会、出点汇报会等制
度, 审计质量整体提升。建立内部审计工作业务指导和监督、
工作备案等制度,印发市级重点单位内部审计工作评价办法,
更新市审计人才库成员,并抽调有关单位内审人员实行“以
审代训”,推动内部审计与国家审计工作协同。
四、纵深推进全面从严治党,审计自身建设抓紧抓牢。
认真履行市委审计委员会办公室职责, 严格执行重大事项请
示报告制度,提请市委审计委员会一年召开两次会议,并及
时做好任务分解和组织落实; 加强对县(区)党委审计委员
会办公室工作指导。坚定扛起管党治党政治责任, 扎实开展
深入学习贯彻习近平新时代指中国特色社会主义思想主题
教育, 持续深化“支部建在审计点”,全面落实意识形态工作
责任制,做到党建与业务工作双融合、双促进。深入开展“一
改两为五提升”机关见行动攻坚年、“思想大解放、环境大优
化、能力大提升、作风大转变、任务大落实”和“六破六
立” 大讨论、走进市广电台“政风行风热线”直播间等活
动, 推 动发挥特约审计员作用,主动接受各界监督。深入
推进审计 法治建设,扎实做好社会信用体系建设工作,全
力培养能查
能说能写审计干部,促进依法审计。
县审计局 2023 年工作总结和 2024 年工作
计划
2023 年, XX 县审计局在县委、县政府和上级审计机
关 的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想 为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、中央和省市
县委审 计委员会精神,以高质量开展主题教育为总抓手,
紧紧围绕 县委县政府中心工作,充分发挥审计监督保障作
用,为 XX 走好海岛县高质量发展共同富裕特色之路提供
强有力的审
计保障。
一、2023 年主要工作
(一)聚焦政治强审, 全面落实党对审计工作领导
1.坚持县委审计委员会领导, 全面统领审计工作谋大局
高质量组织县委审计委员会第四次会议。会议审议
2022 年审计工作主要情况和 2023 年审计工作总体安排、
年度审 计项目计划草案,把思想和行动统一到党委政府决
策部署上
来。
及时传达学习上级审计委员会精神,通过会议和书面传
阅等形式组织县委审计委员会全体成员学习二十届中央审
计委员会第一次会议,十五届省委审计委员会第一次、第二
次会议和市委审计委员会第六次、第七次会议精神。
2.更好发挥审计办职能作用, 聚力推进政治强审开新篇
全面接受市委审计委员会及其办公室的领导和指导。严
格执行请示报告制度,坚持党对审计工作集中统一领导,高
度重视、认真谋划、切实做好重大事项和重要文稿报送工作。
及时组织学习有关指示和精神,在县委常委会(扩大)
会议、县人大常委会会议、县政府常务会议会前学法 4 次,
“三服务”下基层乡镇普法 2 次, 宣贯普及《审计法》《浙
江 省审计条例》《浙江省审计问题整改认定办法》等最新法
律法
规,增强法律意识、营造法治环境。
3.围绕中心服务发展大局,审计担负重要使命谱华彩
紧紧围绕省审计厅对我县党政主要领导经济责任、自然
资源资产等审计工作,全局高度重视, 作为全年首要政治任
务执行到位。统筹班子成员全程驻点协助审计、抽调骨干人
员配合审计、组建服务专班保障审计。审计期间及时高效协
调有关部门向审计组补正材料、修改建议、 化解风险。召开
迎审动员会、专题分析研讨会、反馈意见征集会、初步整改
部署会、整改推进协调会等 16 次, 统筹推进相关工作, 服
务 全县各单位配合审计、协助整改。强化省厅对接沟通,
专题 赴省厅汇报对接 8 次, 邀请厅领导赴 XX 调研指导
5 次。经 多方沟通协调对接, 3 个审计报告问题相较于口
头反馈稿共 合并及减少问题 58 个,资源审计的总体评价
结果也从征求 意见稿的“较好”变为正式报告的最优等
——“好”(全省 14 个县区自然资源审计, 评价结果
为“好”的仅 2 席)。特别是 在小洋山收入等问题上,推
动省级层面解 决 , 有 效 的 保 障 了 XX
地方重大利益;
在“三重一大”制度不够细化问题上,县
委县政府立审立改, 第一时间出台“三重一大”事项决策实
施细则, 向省审计组展示出 XX 对问题整改的态度、力
度、
效度。
(二)对标两个先行, 发挥更大格局监督新价值
1.强化财政金融审计。 关注重大财政政策落实及财政
收 支运行等,查实问题金额 XX 万元,立审立改金额 XX
万元。 紧密联系人大重点工作,完成对县公安局等单位部
门预算执
行情况审查,提交人大审查并获认定肯定点赞。
2.强化经济责任审计。 全年完成 5 家单位 6 个党
政“一 把手”的审计, 查实主要问题金额 XX 万元。持续
强化离任 监督, 全年会同组织部门共对 15 家单位 17 名
离任领导干部
实行交接。
3.强化政府投资审计。 开展舟山全民健身中心 XX 分
中 心(XX
体育馆)、西城区幼儿园新建工程项目跟踪审
计,揭
示被审计单位存在邀请报价发包过程不合规等问题 21 个。
4.强化政策落实跟踪审计。开展共同富裕涉农专项资金
和项目专项审计调查, 发现乡村共富建设项目管理不规范
等 问题 21 个。开展 2022 年舟山市民生实事项目实施情
况专项 审计调查, 揭示国有企业投资项目程序执行不到位
等问题 18
个。
5.强化自然资源资产审计。开展海洋生态保护和高质量
发展情况专项审计调查,揭示规模性水生生物增殖放流不规
范等问题 18 个。开展菜园镇党政领导自然资源资产审计,
揭
示海域越界养殖监管不到位等问题 11 个。
(三)坚持质量立审, 全面提升审计监督新效能
1.狠抓“重大审计问题清单”,推进审计整改“下半篇文
章”
共向省审计厅对接工作 12 次、向市审计局对接工作
16 次、召开专班会议 41 次, 指导督促整改单位 22 次。积
极配 合市局, 赴花鸟乡等调研,完成“七张问题清单”5
项市级 问题、 14 项县级问题的销号,新增市级清单问题举
一反三 3 项、市级清单问题建章立制 6 项, 1
个案例被省
级示范案例 榜录用、 2 个案例被市级示范案例榜录用,
《XX 县攻坚养殖 泡沫浮球整治 擦亮海岛生态底色》被胡
伟副省长批示,并进
入 2023 年度重大审计问题清单整改典型案例评选。
2.狠抓成果运用强化贯通协同, 推进审计价值稳步提升
将审计整改和内部审计工作纳入全县部门、乡镇综合考
核。建立健全审计整改长效机制。加大与纪委监委、巡察、
检察、组织、统计联动, 移送处理事项 7 件、人员 1 名,
联 合出台《XX 县纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通
协同 操作细则》《关于建立统计监督和审计监督协作配合
工作机 制的意见》等。组织全县行政事业单位、乡镇、国
有企业等 单位 41 名内审人员赴杭州参加全县内审人员综
合素质提升 培训, 邀请省厅内审相关领导指导。审计科研
能力持续提升, 1 篇审计论文获得省厅优秀审计论文优秀
奖,2 篇调研文章
获得省厅优秀调研文章三等奖。
3.狠抓创新驱动数据赋能,推进大数据审计优势强化。
加强信息化能力建设, 完成省厅“审计大脑”县区看板 2023
年建设任务、参与省厅经济体检子应用第二期系统建设试点。
坚持数据先行,全年审计项目均应用大数据审计,大数据审
计查实问题占比 58% ,1 篇审计案例入选市级优秀,与市
局 合作的 1 篇案例获得省级优秀一等奖。熟练运用地理空
间信 息技术,如在对菜园镇自然资源资产专项审计、海洋
生态保 护和高质量发展情况专项审计调查中,深化运用
ARCGIS 、 无人机实时航拍图像对比,精准定量越界养
殖、越界开采问
题,在土地资源、海洋资源审计中发挥独特作用。
(四)创新党建引领, 聚势更强担当发展新动能
1.以主题教育为统领, 提升组织凝聚力。 高质量开展
学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,
大兴 调查研究之风,贯彻落实党的二十大精神、二十届中
央审计 委员会第一次会议精神等。一是突出学思践悟,高
站位推进 理论学习。制定深入开展学习贯彻习近平新时代
中国特色社 会主义思想主题教育工作计划安排;组织中心
组理论学习 14 次、主题教育中心组(扩大) 学习 6
次,
全局机关干部学习 15 次, 全面完成必选书目和自选书目等
内容学习; 局领导在 局党支部讲党课、做辅导 7 次;二是
强化问题导向,高质量 开展调查研究和专题宣讲。累计组
织党组书记 2 次、党支部 书记 4
次、党员干部 10 人次进
乡镇人大夯实基层基础, 组 建审计法律法规宣讲团,赴洋
山镇、菜园镇宣贯《浙江省审 计条例》,进一步服务基层
群众深化主题教育;三是创新教育 活动。扎实开展“加强和
改进流动党员教育管理”、“持正确 政绩观、建为民新业
绩”、“明德守法、完善自我”、“夯实基
础、服务基层、关爱基层”专项行动, 推动主题教育走深走
实; 四是坚持自我革命, 高标准狠抓检视整改。推进“考核
+”模式, 将审计整改、内审工作两项纳入全县综合考
核“党 的建设”指标中。深化“项目+”方式, 依托菜园
镇、教育局 领导干部经济责任审计项目开展“1+N”协同
审计,编写印 发《2022 年度 XX 县审计典型案例选编》。
创新“课题+”形
式,指导协助被审计单位提取内部审计优秀经验做法。
2.以队伍建设为重点, 提升组织执行力。 深化审计“审
计大讲堂”“导师工作室”制度载体,开展各类业务培训,采
取主题党日+学习教育+志愿服务等方式, 共开展导师工作室
系列主题党日活动 12 次。抓好人才强审战略工程,强化党建
引领、坚持党管干部, 向外单位推荐提拔 1 名副科级干
部, 提拔任用 3 名年轻审计骨干为中层干部, 抽调 1 名优
秀年轻 干部挂职锻炼。持续培养大数据人才, 2 名审计人
员网络培 训通过审计计算机初级考试。目前全局署、省计
算机审计中 级共 5 名,大数据审计骨干人才 5 名,通过中
级职称考试 7 名。保障新进干部系统化学习,赴南京审计
大学培训。落实 审计事业单位专业技术岗位调整政策,增
加高级岗位 1 个、
中级岗位 2 个, 聘用中级职称 2 名。
3.以意识形态建设为抓手, 锻炼组织凝聚力。 全面以意
识形态建设为抓手,锻炼组织凝聚力。 一是强化责任落实。
局党组切实落实意识形态工作的主体责任, 党组书记为意识
形态工作的第一责任人,党组其他成员一岗双责。党组班子
成员把意识形态工作作为民主生活会和年度述职述廉述学
述法报告的重要内容,接受监督评议;二是强化阵地建设。
始终密切关注审计干部的思想状况,加强审计队伍的意识形
态教育。加强党建引领筑牢意识形态主阵地,完善外出审计
组临时党小组制度;三是强化网络安全。认真开展政府信息
公开平台、浙政钉和微信工作群信息安全自查。强化机关网
评员队伍建设,及时完成下达的舆论宣传、转发和评论任务,
牢牢掌握网络意识形态主导权。
4.以作风和纪律建设为保障, 提升干部免疫力。
以“两 个永远在路上”的清醒和坚定,向驻派纪检组专题
汇报意识 形态、党的建设、党风廉政建设、从严治党工作等
情况报告。 开展廉政纪律、审计“八不准”工作纪律、保
密纪律教育等 10 期,多层面开展谈心谈话 35 人次,开展
中层干部任前集 体廉政谈话 3 人次。层层签订《2023 年度
党风廉政建设责任 书》、审计组廉洁责任书等,组织开
展“5·20 学廉思廉说廉 倡廉守廉”廉政主题党日活动, 多
次召开警示教育专题会议,
推进“明德守法、完善自我”专项行动。
二、存在问题
(一)高质量推进党建与业务深度融合还不够。虽然党
建责任和审计项目相互联建,但在系统谋划、统一实施上做
得还不够,党建工作的科学化水平还有待进一步提升。
(二) 高标准推进“七张问题清单”工作还不够。 审
计 发现的问题层次还不够高,进入省、市级重大审计问题
清单
库较少,“审计一点,规范一片”的效果不明显。
三、下一步思路举措
2024 年, 县审计局(领导班子) 坚持以习近平新时代
中
国特色社会主义思想为指导,对标党的二十大精神,深入贯
彻落实二十届中央审计委员会第一次会议要求, 全力放大
审 计机关“立身立业立信”新优势, 切实加强党对审计工
作的 集中统一领导, 立足经济监督,聚焦主责主业, 依法
履行审 计监督职责,全面打造变革型审计机关, 尽责推进
审计监督 现代化先行,为 XX 县走好海岛高质量发展共同
富裕特色之
路提供强有力的审计保障。
(一)贯穿“一条主线”。用好党委审计委员会办公室
平 台, 强化督查督办, 落实重大事项请示报告制度, 规范
做好
向市委审计委员会及其办公室重大事项的请示报告工作。
(二) 抓住“两个关键”。一是在抓提质上下力气。高
质 量做好审计规划立项、成果开发, 2024 年计划开展 XX
县走 海岛县高质量发展共同富裕特色之路等审计项目 12
个。二 是在抓增效上动脑筋。以创优项目提效能,突出审
计项目为 王工作导向, 确定 3
个重点的“创优”项目,
力争实现“省 优”突破; 以项目后评估提效能, 建立项目
后评估机制, 客 观评价项目效果;以审计整改提效能, 强
化七张问题清单全
流程管理,重点持续跟进县党政主要领导审计整改工作。
(三) 做好“三个统筹”。做好机关内部统筹,强化审
计 项目和审计组织方式两统筹;做好内部审计力量统筹,
推动 国企总审计师制度落地,拟在经济事项较大、组织构
建较完 整的 1
个国企开展试点;做好与其他监督的统筹,
在密切纪 审、巡审、组审协同的基础上, 加大与人大、检
察院、统计
的贯通协作。
(四) 打造“四型机关”。打造学习型机关, 实施 90
后
审计干部素质提升工程,创建“周五学习课堂”;打造研究性
机关, 制定研究型审计实施方案, 促进形成更多有价值、能
落实的审计成果;打造智慧型机关,2024 年力争审计项目均
实施大数据审计,大数据审计查实问题占比 60%以上, 2
个
以上大数据审计案例入选市级或省级优秀。打造廉洁型机关,
紧扣审计队伍忠诚清正、审计监督高效清明、审计文化敬廉
崇清的“三清”目标, 强化对审计权力的全过程监督。
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审计局2023年度工作总结汇编(5篇)1.区审计局2023年法治政府建设工作总结.......22.市审计局2023年度工作总结和2024年工作打算.63.市审计局2023年工作总结及2024年工作谋划114.市审计局2023年审计工作总结..............165.县审计局2023年工作总结和2024年工作计划19区审计局2023年法治政府建设工作总结2023年,XX区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指引,深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕区委、区政府法治政府建设工作总体要求和目标任务,深化行政执法三项制度改革,强化审计...
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