审计查出问题整改建议——预算管理篇

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审计查出问题整改建议——预算管理篇
  审计内容:预算管理
  一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金
或转移支付资金等纳入预算管理
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.年预年度付资
等因素。
  二、违纪问题表现:部分项目支出未列入年初预算,执行中追
加额度较大
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.年预预算财政
门沟通,将已确定的项目纳入年初预算。
  三、违纪问题表现:未建立预算绩效管理或个别项目未实现绩
目标
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.工作纳入结合
单位实际合理编制绩效目标,遇到变化时,及时调整预算或绩效目
标,提高绩效目标的可行性。
  四、违纪问题表现:预算执行率低
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.施尚目,力度
尽快落实完成;
  4.定不能执行的,及时向财政部门申请调减指标;5.在今后工
作中按实际支出事项制定用款计划,提高预算执行率。
  五、违纪问题表现:滞留应当下拨的财政资金
  整改建议:
  1.
召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.已将滞留的财政资金全部拨付到位。
  六、违纪问题表现:非税收入或结转结余资金未上缴财政
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.建立健全收入内部管理制度;
  3.已缴纳应当上缴的款项。
  七、违纪问题表现:隐瞒、少列非税收入
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.建立健全收入内部管理制度;
  3.已按规定进行会计调账处理,并及时足额上缴财政。
  八、违纪问题表现:征缴力度不够,应收尽收不到位
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.建立健全收入内部管理制度;
  3.已将欠收款项全部收缴到位。
  九、违纪问题表现:虚列支出
  整改建议:
  1.委(究,一步
查是否存在违规违纪行为,根据具体情况给予处理处罚,追究相关
人员责任,形成会议记录;
  2.建立健全支出内部管理制度;
  3.按规定进行会计调账处理;
  4.工作理制真实
法。
  十、违纪问题表现:挤占挪用专项资金
  整改建议:
  1.委(究,一步
查是否存在违规违纪行为,根据具体情况给予处理处罚,追究相关
人员责任,形成会议记录;
  2.建立健全支出内部管理制度;
  3.原渠道归还资金,按规定进行会计调账处理;
  4.在今后工作中严格执行财务管理制度,确保专款专用。
  十一、违纪问题表现:为其他单位列支费用
  整改建议:
  1.委(究,一步
查是否存在违规违纪行为,根据具体情况给予处理处罚,追究相关
人员责任,形成会议记录;
摘要:

审计查出问题整改建议——预算管理篇  审计内容:预算管理  一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理  整改建议:  1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;  2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;  3.编制下年预算时充分考虑以前年度结余资金和转移支付资金等因素。  二、违纪问题表现:部分项目支出未列入年初预算,执行中追加额度较大  整改建议:  1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;  2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;  3.编制下年预算时充分...

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