县审计局党组关于巡察整改情况的报告.docx
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县审计局党组关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署,2023
年 X 月 21 日至 X
月 23
日, 县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023 年
X 月 22 日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意
见。按 照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡
察整改情 况报告如下。
一、整改期间的主要做法
(一)加强组织领导。9 月22 日收到巡察组反馈意见
后, 县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改
工作进 行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确
保整改工 作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土
有责、守土 尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改
举措,逐项督 促落实。
(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察
组反馈意见整改工作方案》,不折不扣抓好反馈意见整改落
实工作,逐一落实责任对象,明确局党组书记、局长 X 同志
对巡察整改落实工作负总责,其他责任领导按照职责分工,
负责抓好分管业务股室的整改落实工作。建立整改工作台账,
明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室(单
位)、完成情况,确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。
(三)坚持以上率下。要求班子成员从自身做起,带好
头、做表率,形成一级做给一级看,一级带动一级干的良好
局面。采取周例会制度, 每周听取整改工作进展情况汇报,
研究部署巡察整改任务,协调解决巡察整改遇到的各种问题,
做到问题核查不清楚不放过,问题整改不到位不放过。并适
时对各责任股室(单位)整改落实情况进行督导检查,确保
各项整改工作有序推进。
二、落实整改主体责任情况
县审计局党组坚决扛牢巡察整改主体责任,成立了以党
组书记、局长为组长,班子成员为副组长,科级干部及股室
负责人为成员的领导小组,明确了领导小组及下设办公室的
工作职责。10 月 14 日上午,县审计局召开巡察整改专题民
主生活会,紧紧围绕巡察反馈问题,紧密联系审计工作实际,
联系班子成员、分管领导个人思想和工作实际,进行自我检
查、党性分析,开展批评和自我批评。集中整改期间,县审
计局党组明确专人负责巡察问题整改上报工作,严格按照整
改时间节点,每周五报送整改进展情况,确保问题整改事事
有着落,件件有回音。
三、整改完成情况
(一)学习贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决
策部署不深入整改问题:1.政治理论学习不扎实。“第一议
题” 制度执行不到位。局党组会议未严格落实“第一议题”制
度,
2020
年以来审计局党组共召开党组会议 56 次,22
次未落
实 “第一议题”制度。
整改成效:明确专人负责收集习近平总书记发表的重要
讲话和指示批示精神,作为第一议题纳入党组会议预案中。
自巡察反馈以来,共召开党组会议 5
次,“第一议题”均为
组 织学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神,充分
学习 贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署,
严格落 实了“第一议题”制度。
整改问题:2.学习习近平总书记对审计工作指示批示及
讲话精神不深入。2020 年以来,习近平总书记在中央审计
委 员会会议上发表重要讲话共 6 次,县审计局党组没有专
题研 究学习,未制定具体的贯彻落实措施。
整改成效:一是坚持领导干部领学。10 月 20 日,组织
召开党组会议,班子成员专题研究学习了习近平总书记对审
计工作指示批示及讲话精神,并制定了《县审计局关于学习
贯彻习近平总书记对审计工作指示批示及讲话精神的实施
意见》,特别是对习近平总书记在二十届中央审计委员会第
一次会议上的讲话精神,在 11 月份党组理论学习中心组学
习中再次进行了认真学习。二是组织全体机关干部集体学。
10
月 26 日,召开周四“大学习”,组织全体机关干部集中
学 习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会
议上 的讲话精神,积极引导机关干部自觉用党的创新理论
武装头 脑,切实把学习贯彻习近平总书记对审计工作指示
批示及讲 话精神落实到工作中。
整改问题:3.政治理论学习成效不明显。个别人员对“四
个自信”、“五位一体”及审计工作纪律“四严禁、八不准”
等应知应会内容不了解,将学习成果转化为解决审计实际问
题的能力不强,推进审计工作有差距。
整改成效:一是加强政治理论学习。利用周四“大学
习”, 对“四个自信”“五位一体”及审计工作纪律“四严
禁、八不 准”等应知应会内容进行集中学习 2 次,利用工
作微信群转 发关于审计工作的重要讲话精神、优秀案例、
纪检案例通报 13 次。二是加强理论联系实际。扎实深入开
展调查研究,立 足经济监督定位,做深做实研究型审计,
注重对审计成果梳 理总结,形成审计专报、审计要情、审计
信息等成果类文章, 促进研究性审计取得实效。自巡察反馈
以来,共撰写审计专 报 16
篇,切实发挥了审计参谋、监督
和利剑作用,提高了干 部职工将学习成果转化为解决审计实
际问题的能力。
整改问题:4.审计监督未实现全覆盖。审计全覆盖推进
乏力。全县属于审计监督范围的乡镇和县直单位有 65 个,
重 点部门、单位有 11 个乡镇(办),20 个县直部门。2020
年以 来,县审计局仅对 32 位乡镇和县直部门党政领导干
部开展 离任或任中经济责任审计;对 21 家县直单位开展
了财政财 务收支审计;对 10 个部门预算执行和 6 个财政
决算执行进 行了审计,审计率相对较低。
整改成效:一是科学制定审计项目计划。结合县“十四
五”审计工作发展规划,要求审计监督实现五年全覆盖,巡
察整改期间,我局对三年以来开展的审计项目进行统计,截
至目前,全县属于审计监督范围的乡镇和县直单位开展审计
49 个,审计率为 75%。下一步,我局将科学制定今后两年
审 计项目计划,加快审计进度,确保审计全覆盖。二是全
面开 展大数据审计。采取大数据审计全覆盖方式,对全县
所有单
位的财务数据、业务数据进行综合数据采集分析,并将分析
出来的问题对各个单位进行反馈,要求各单位对分析出来的
问题进行整改,一定程度上促进了审计全覆盖。
整改问题:5.审后跟踪整改落实不到位。上级下发和本
级查出的审计整改问题,后期对部分问题未进行有效跟踪监
督。县 2019 年县本级财政预算执行及其他财政收支情况审
计报告中,企业退休人员领取低保金、退役军人违规领取补
助和城市管理执法局以罚代管问题,均无后续跟踪监督整改
资料。
整改成效:对于县 2019 年县本级财政预算执行及其他
财政收支情况审计报告中,企业退休人员领取低保金、退役
军人违规领取补助和城市管理执法局以罚代管问题,现已完
善退役军人事务局、城市管理局等相关单位审计整改资料,
2019 年县本级审计查出问题已全部整改完毕。在以后的审计
工作中,将切实加强整改跟踪监督,确保审计查出问题全部
整改完毕,整改资料齐全。
整改问题:6.审计规范化建设存在差距。审计项目全过
程留痕不够,县 2021 年度县本级财政预算执行及其他财政
收支情况审计报告中,部分审计文书送达回证、审计报告反
馈意见及承诺书无被审计单位签字盖章。
整改成效:一是县 2021 年度县本级财政预算执行及其
他财政收支情况审计报告中,审计文书送达回证、审计报告
反馈意见及承诺书现已全部由被审计单位签字盖章,并举一
反三,对所有审计项目进行了自查。二是于 2023
年 10 月
15
日制定出台了《县审计局审计监督全过程记录制度》,在今后
的审计工作中,进一步加强审计规范化建设,需要被审计单
位签字盖章的文书,及时与被审计单位沟通协调,做到审计
项目全过程留痕。
整改问题:7.审计方案的底稿、重要管理事项记录不规
范,对新区第一实验小学项目财务竣工决算审计中,项目组
长出现代签情况。
整改成效:10 月 12 日,组织全局干部职工集中学习
了 《审计现场管理办法》,严格要求审计组在审计过程中
规范 审计方案的底稿、重要管理事项等审计程序,杜绝此
类问题 再次发生。整改问题:8.内部审计监督有短板。县
审计局未 按《审计署关于内部审计工作的规定》要求,指
导全县各单 位建立健全内部审计制度,开展内部审计工作
有缺失。2020 年以来,只有县财政局、县教育局和县人民
医院 3 家单位开 展了内部审计工作。
整改成效:一是要求所有具备开展内审工作条件的单位
及时建立内部审计工作领导小组,建立健全内审制度,明确
内部审计工作人员,扎实开展好内部审计工作,目前,26 家
单位已完成相关工作。二是按照《市委审计委员会关于进一
步加强内部审计工作的实施意见》有关规定,将内审工作开
展情况作为审计重点内容予以关注。在开展审计项目时,了
解被审计单位的内审机构设置和制度建设等情况,对审计中
发现的被审计单位内审制度不健全、内审工作薄弱等问题,
及时提出意见和建议,通过审计监督有效促进了有关单位建
摘要:
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县审计局党组关于巡察整改情况的报告根据县委统一部署,2023年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。一、整改期间的主要做法(一)加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组反...
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