县审计局党组关于巡察整改情况的报告.docx

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统一2023
X 21 X
23
, 县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023
X 22 县委第五察组向县计局组反馈了巡察
。按 照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡
察整改情 况报告如下
一、整改期间的主要做法
9 22
, 县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改
工作进 行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,
保整改工 作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守
有责、守土 尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改
举措,逐项督 促
(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察
组反馈意见整改工作方案》,不折不扣抓好反馈意见整改落
工作逐一落实任对明确党组书记局长 X
对巡察整改落实工作负总责,其他责任领导按照职责分工,
负责抓好分管业务股室的整改落实工作。建立整改工作台账,
明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室(单
(三)坚持以上率下。要求班子成员从自身做起,带好
头、做表率,形成一级做给一级看,一级带动一级干的良好
局面。采取周例会制度, 每周听取整改工作进展情况汇报,
研究部署巡察整改任务,协调解决巡察整改遇到的各种问题,
做到问题核查不清楚不放过,问题整改不到位不放过。并适
时对各责任股室(单位)整改落实情况进行督导检查,确保
各项整改工作有序推进。
二、落实整改主体责任情况
县审计局党组坚决扛牢巡察整改主体责任,成立了以党
组书记、局长为组长,班子成员为副组长,科级干部及股室
负责人为成员的领导小组,明确了领导小组及下设办公室的
作职责。10 14 上午县审计局开巡察整专题
联系班子成员、分管领导个人思想和工作实际,进行自我检
查、党性分析,开展批评和自我批评。集中整改期间,县审
计局党组明确专人负责巡察问题整改上报工作,严格按照整
改时间节点,每周五报送整改进展情况,确保问题整改事事
着落,件件有回音
三、整改完成情况
(一)学习贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决
深入问题1.治理习不扎实
” 制
2020
年以计局党组共召开党组会56 22
实 “第一议题”制度。
整改成明确专人负责收集近平总书表的重
讲话和指示精神,作为第一议组会案中
5
习习书记讲话示精
学习 贯彻落实党的理论线和党中部署,
严格落 实了“第一议题”制度。
整改问题2.学习习近平总书记对审计工作指
2020 审计
员会会议上表重要讲话 6 县审计局党组有专
题研 究学习,未制定体的贯彻落实措施。
整改成效领导干部领学10 20 ,组
召开党组会议,班子成员专题研究学习了习书记对审
计工作指讲话精并制定了《县审计局关于学习
总书记对审计工作指讲话精神的实施
意见》,特别是对习近平总书记在二十届审计委员会第
会议上讲话精神,在 11 党组理论学习组学
习中再次进行了认真学习干部集体学。
10
26 日,召开学习”,组关干部集中
总书记在二十届审计委员会第一
讲话精神积极引关干部自
话精实到工作中。
整改问题3.政治理论学习成效不明。个人员对“
个自”、“五位一体”及审计工作纪律
题的能力,推进审计工作有差距
等应知会内容进行集中学习 2 利用
信群转 关于审计工作的重要讲话精神优秀案例、
检案13 是加论联系实际。扎实深入
展调查研究,足经济监督定位,做做实研究计,
重对审计成果
, 促进研究性审计实效。自巡察反馈
,共审计专 报 16
干 部职工将学习成果转化为解决审计实
际问题的能力
整改问题4.审计督未实现全覆盖。审计全推进
围的65
重 点11 办)20 2020
,县审计32 乡镇党政领导干
部开展 任中经济责任审计21 单位开
务收审计10 预算行和 6
执行进 行了审计,审计率较低
整改成学制定审计结合县“
五”审计工作展规,要求审计督实现五年全覆盖,巡
察整改期间,我局对年以开展的审计项进行统计,
前,全县于审计围的和县单位开展审计
49 个,审计75,我科学制定
计项计进确保覆盖
大数计。据审覆盖全县
有单
位的据、业据进行综合数据采集分析,并将分析
出来的问题对各个单位进行反馈,要求各单位对分出来
问题进行整改,一定度上促进了审计全
整改问题5.审后跟踪整改落实不到位。上级下
级查的审计整改问题,后期对部分问题未进行有效踪监
督。县 2019 年县预算执行及其他政收情况
计报告中,退休人员领取退役军规领
城市管理局以罚代管问题,均无续跟踪监整改
整改成效对于县 2019 年县预算及其他
政收情况审计报告中,退员领退
规领城市管理局以罚代管问题,
善退役军人事务局、城市管理单位计整资料
2019 级审计问题全部整改完。在以后的审计
工作中,将加强整改跟踪,确保审计查问题全部
整改完,整改料齐全。
整改问题6.审计规范化差距。审计项全过
程留痕2021 年度县预算执行及其他
况审计报告中,部分审书送、审计报告反
馈意见及承诺无被审计单签字盖
整改成效2021 年度预算执行及
情况审计报告中,审计书送、审计报告
反馈意见及承诺全部审计单位签字盖章并举一
,对有审计项进行了自查。二是 2023
10
15
的审计工作中,进步加强计规范化设,审计单
签字盖章,及时与被审计单位协调,做到审计
全过程留
整改问题7.审计方案的底稿、重要管理事项记不规
,对新区第一实小学项工决审计中,
代签情况。
整改10 12 日,干部集中
《审管理,严求审在审
审计稿重要事项杜绝
问题 8.
《审关于审计的规要求
全县各单 全内计制开展审计
2020 政局、县局和县人民
医院 3 单位开 展了内部审计工作。
整改成效要求具备开展内审工作条件的单位
及时建立内部审计工作领导小组,建立全内审制度,明确
内部审计工作人员,扎实开展好内部审计工作,前,26
单位关工作。二是按照《委审计委员会关于进一
步加强内部审计工作的实施意见》有关规定,将内审工作开
展情况作为审计重点内容。在开展审计项时,了
审计单位的内审机构和制度建设情况,对审计中
现的审计单位内审制度不全、内审工作薄弱等问题,
及时提出意见和建议,过审计有效促进了有关单位建
摘要:

县审计局党组关于巡察整改情况的报告根据县委统一部署,2023年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。一、整改期间的主要做法(一)加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组反...

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