财务工作自检自查情况报告精选2023

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财务工作自检自查情况报告精选 2023
财务工作自检自查情况报告精选 2023
众所周知,财务工作非常重要,经常需要自检自查,那么大家
都会撰写财务工作自检自查情况报告吗?下面是小编为大家整
理的关于财务工作自检自查情况报告,欢迎大家来阅读。
篇一:财务工作自检自查情况报告【篇 1
20__6月至 20__8月 ,我公司在________区政府采
购中心的指导下,接受________区行政区域内 生局、教体
局、司法局、建设环保局等 10 家采购单位共计项政府采购货
物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下:
(一)执行法律法规情况
我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购
代理业务。在我公司代理的________区行政区域内的 政府
物、工程和服 采 代理 中未 生任何 法、购货 购 业务 发 违 违规
行为。
(二)政府采购范围
我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务,圆满完成采购
代理工作。
(三)政府采购方式
我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。
(四)政府采购程序
________区政府采 中心的指 下,我公司 格按 定程 严 规
序进行采购信息公告、采购文件公示,认真进行采购文件的澄
清、修改并及时网上公示,公平公正地组织评标、谈判和询
价。尊重评委意见,虚心接受政府采购中心、采购人、投标人
的共同监督。
(五)政府采购文件编制情况
在编制政府采购文件时,能针对项目的具体情况设置合理的资
格条件、技术条款及评审办法,虚心接受________区政府采
购中心的核查指导,没有出现因本公司的原因而造成的投诉。
(六)基础工作情况
我公司设有专门的档案室,配有专职档案管理员,各类咨询代
理档案管理制度健全,特别是对政府采购资料及文件的归档,
严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料,归档
资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料
报送也准确、齐全、准时。代理服务费按代理合同约定收取,
合理、合规不乱收费、不恶性竞争。
(七)代理机构内部监督管理制度。
我公司内部监督管理制度明确,内部操作流程规范,公司内部
工作纪律严明,分工明确。公司设有专职代理人员,有 10
专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证,对采购代理
项目设专职负责人,专职代理人员编制的采购文件必经公司
主管代理的经理审核送审,所有采购文件必
经委托方、主管部门审核确认后才予
)代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。
我公司职工50 人,45 人持有全造价员证,12
人具有全国注册造价执业资格。4人同时具有一建造
注册监理工程估师执业资格。
专职从事标代理的 10 名代理从 人 的 素 和 业 员 职业 专业
良好,平均年龄 38 具有大专学历中,6
具有中级以上职其余具有初级两名具有注册造价
资格。代理从业人员沟通力较强,在平时的代理工作中严格
遵守有关法律法规,沟通力较强,能积极向委托采购人宣传
政府采 程序和 定。在此同 ,公司代理部 持每月内部培购 规
,在月例会时,将平时工作中遇到问题、工作中的.验互
传达。所有政府采购代理人员按时参加财政部门组织的岗
培训
)代理机构从业人员的廉洁自律情况。
我公司制定代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业
人员不得与采购委托人、供应商保持不正的经济利益
不接受供应商宴请旅游娱乐,不接受礼品回扣、有价
不在供应商处销应该由个人负的费用,所有从业人员
做到廉洁自律。
)采购人、供应商及评委的评价。
我公司能按委托协议约定的事项不地完成采购项目,
对委托事项采购组织合理,服务周,采购效率优,采购质量
合委托人要,采购价格严格制在采购约定的目标内。采
购人、供应商及评委对我公司的评价良好
一)质疑接受及答复情况。
针对我公司代理的采购项目,在有采购质疑时,我们尽力及时
回复、不拖延、不推诿投诉0质疑答复满意度
较高
上是我公司年多来的政府采购代理的自查总结总结过
展望未来,在今后的工作中,我们愿上一层楼积极
做好政府采购部门的有力助手积极协助政府做好政府采购货
物、工程和服务的代理业务工作。将家的用在合理的地
方,为家建设添砖加瓦
篇二:财务工作自检自查情况报告【篇 2
站根据局会合本单位的实际情况,对本单位财务
工作情况进行认真的自查,现自查情况报告如下:
一、财务收情况
在财务工作程中,我严格按照《会计法的规定,依法设
置会计账簿,并保证完整,20__731 日以前本单
根据实际的业务事项进行会计核制会计证、
会计账簿、编制财务会计报告。20__81日实施站财局
,严格执行家有关财务法规,所发的各项业务事项
在依法设置的会计账簿登记、核,依据国一的会
计制度的规定进行会计核,确保数据、有。在安排支
出时,分缓急,保证常规和重点支出需要,体现实际
作需要,力可能,根据各项工作任务,在财力可能的
情况下,有保有,确保重统筹安排,合理出。
二、单位内部制制度建和执行情况
根据工作实际,在建实施内部监督和制制度
中,制定了《管理制度。建和完各项制度的同时,
相关人员在工作程中严格遵守这些制度,有实施了
内部监督和制,保证会计工作的真性、完整性及单位
全,加强了对本单位财物资的监督和管理,杜绝了
种漏洞的发达到了以下四
1、明确了记账人员人员、经办人员的职责权限使其
、相制约,明确责任,防止舞弊,各项业务事项
得以有序进行。
2、明确财务收程序和审人的权限和责任,规范
各项资使用,提高了金使效益
3、明确经费出的范围和开支标准,采取各效措施控
经费开支杜绝了浪费现的发
4、明确规定人不得私接相关工程项目。
三、农民水者协账户的管理和使用情况
根据本单位工作实际由农民水者协接的各类工程项
目,严格按有关程序进行决算及合同签订,资一律进
入协账户,并按照《会计法的规定建立了账簿做到
账簿上所反映的有关财物、款项的结存数实存数致;另
摘要:

财务工作自检自查情况报告精选2023财务工作自检自查情况报告精选2023众所周知,财务工作非常重要,经常需要自检自查,那么大家都会撰写财务工作自检自查情况报告吗?下面是小编为大家整理的关于财务工作自检自查情况报告,欢迎大家来阅读。篇一:财务工作自检自查情况报告【篇1】20__年6月至20__年8月,我公司在间____市____区政府采购中心的指导下,接受____市____区行政区域内生局、教体卫局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下:(一)执行法律法规情况我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司...

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