县审计局党组关于巡察整改情况的报告总结

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县审计局党组关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署,2023 X21 X23 日,县
委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023 X
22 日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。
按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整
改情况报告如下。
一、整改期间的主要做法
(一)加强组织领导。922 日收到巡察组反馈意见后,
县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作
进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整
改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责
守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,
逐项督促落实。
(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组
反馈意见整改工作方案》,不折不扣抓好反馈意见整改落
X
志对巡察整改落实工作负总责,其他责任领导按照职责分
工,负责抓好分管业务股室的整改落实工作。建立整改工
作台账,明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责
任股室(单位)、完成情况,确保整改任务清、整改措施
实、整改效果好。
(三)坚持以上率下。要求班子成员从自身做起,带好头
做表率,形成一级做给一级看,一级带动一级干的良好局
面。采取周例会制度,每周听取整改工作进展情况汇报,
研究部署巡察整改任务,协调解决巡察整改遇到的各种问
题,做到问题核查不清楚不放过,问题整改不到位不放过
并适时对各责任股室(单位)整改落实情况进行督导检查
确保各项整改工作有序推进。
二、落实整改主体责任情况
县审计局党组坚决扛牢巡察整改主体责任,成立了以党组
书记、局长为组长,班子成员为副组长,科级干部及股室
负责人为成员的领导小组,明确了领导小组及下设办公室
10 14
题民主生活会,紧紧围绕巡察反馈问题,紧密联系审计工
作实际,联系班子成员、分管领导个人思想和工作实际,
进行自我检查、党性分析,开展批评和自我批评。集中整
改期间,县审计局党组明确专人负责巡察问题整改上报工
作,严格按照整改时间节点,每周五报送整改进展情况,
确保问题整改事事有着落,件件有回音。
三、整改完成情况
(一)学习贯落实党的理论路线针政策和党中
部署不深入
整改问题1.政治理论学习不实。第一议题制度
到位。局党组会议严格落实第一议题制度,
2020 年以审计局党组共召开党组会议 56 22 次未
第一议题制度。
整改成效明确专人负责收集习总书记表的重要
示精神,作为第一议题党组会议案中。
自巡察反馈,共召开党组会议 5第一议题”均为组
织学习习总书记的重要示精神
落实党的理论路线针政策和党中部署,严
格落实了第一议题制度。
整改问题2.学习习近平总书记对审计工作指讲话
精神2020 年以,习近平总书记在中审计委员
会会议上表重要6,县审计局党组有专题研
究学习,制定体的贯落实措施。
10 20
开党组会议,班子成员专题研究学习了习总书记对审
计工作指讲话精神,并制定了《县审计局关于学
总书记对审计工作指讲话精神
施意见》,特别是总书记在二审计委员
会第会议上的话精神,在 11 党组学习
组学习中进行了学习。二组织全体关干部集
体学。10 26 日,召开周四“大学习
,组织全体关干部集中学习了习总书记在二
审计委员会第一会议上的讲话精神积极引
创新理论武装学习贯
总书记对审计工作指讲话精神落实到工作中。
整改问题3.政治理论学习成效不明人员对
信”五位一体及审计工作律“四准”等应知
会内容不了解,将学习成果化为解决审计实际问题的
能力不强,推进审计工作有差距
整改成效加强政治理学习利用四“大,对
知应会内容进行集中学2利用工作 AAA 群转
于审计工作的重要讲话精神案例、检案例13
联系实际。开展调查研究,立
足经济监督定位,做做实研究审计,重对审计成果
,形成审计专报、审计要情、审计信息等
,促进研究性审计取实效。自巡察反馈以
审计专报 16 挥了审计参谋督和利剑
高了干部职工将学习成果化为解决审计实际问题的
整改问题4.审计实现全覆盖。审计全覆盖推进乏力
全县于审计乡镇和县位有 65 个,重点部
、单位有 11 乡镇(办)20 个县2020 年以
,县审计局32
领导干部开展
21 10
门预算执6行进行了审计,审计率
较低
整改成效科学制定审计项“十
计工作,要求审计督实现五年全,巡察整
改期间,我局对三年以开展的审计项进行统计,
前,全县于审计单位开展审计
49 个,审计率为 75。下一,我局将科学制定
审计项审计进度,确保审计全
面开展据审计。采取据审计全,对全县
有单位的据、业务据进行综合数据采集分析,
并将分析的问题对各个单位进行反馈,要求各单位对
分析出来的问题进行整改,一定度上促进了审计全覆盖
整改问题5.审后跟踪整改落实不到位。上级下级查
的审计整改问题,后期对部分问题进行有效跟踪监
2019 年县财政预算执行及其他财政情况审计报
告中,退人员领取退役军规领取
法局以管问题,续跟踪监督整改
资料
整改成效对于县 2019
财政预算执行及其他情况审计报告中,
退人员领取退役军规领取
法局以管问题,现善退役军人事务局、
等相关单位审计整改资料2019 年县级审计查
全部整改完。在以后的审计工作中,将
强整改跟踪监督,确保审计查问题全部整改完,整改
资料齐全。
整改问题6.审计规化建设差距。审计项全过程留
,县 2021 年度县财政预算执行及其他财政
情况审计报告中,部分审计、审计报告反馈
意见及承诺无被审计单位签字盖章
整改成效2021 年度县财政预算执行及其他
情况审计报告中,审计、审计报告反
馈意见及审计单位签字盖章,并举一
反三,对有审计项进行了自查。二2023 10
15 日制定台了《县审计局审计督全过制度》,
后的审计工作中,进一加强审计规化建设,
审计单位签字盖章书,及时审计单位
做到审计项全过程留痕
整改问题7.审计方案的底稿、重要管事项记不规
第一实小学项审计中,项
代签情况。
整改成效10 12 日,组织全局干部职工集中学习了
《审
办法》,严格要求审计组在审计过
计方案的稿、重要管杜绝此类
再次发生。
整改问题8.内部审计督有短板。县审计局按《审计署
关于内部审计工作的规定》要求,指导全县各单位建立
全内部审计制度,开展内部审计工作有缺失2020 年以
局、县局和县人民3单位开展了内
部审计工作。
整改成效开展内审工作条件的单位及
时建立内部审计工作领导小组,建立全内审制度,明确
作人好内26
关工作。二按照《委审计委员会关于
加强内部审计工作的实施意见》有关规定,将内审
工作开展情况作为审计重点内容。在开展审计项
时,了解审计单位的内审和制度建设
对审计中审计单位内审制度不全、内审工作
问题,及时意见和建议,过审计督有效促进
了有关单位建立全内部审计制度,进一步提升了内部审
计工作质量
整改问题9.廉政监督员职不到位。根据《审计署审计现
办法》,审计组廉政监督员,协
计组组长抓好审计现廉政风险防控工作。下
廉政监督员按照规定开展体工作,督作用未发挥。
整改成效关制度。组织全体干部职工对《县
审计局审计现办法》进行了集中学习 1
审计行为。要求审计组严格按照关制度规定,在
审计现廉政监督员,并在审计现开展现
督活动 9实抓好审计现廉政风险防控工作。
加强检查督导。巡察反馈以,主要负责同志深入外
审计组审计现进行督导 2廉政监
职情况汇报,确保其职到位。
整改问题10.工作责任制落实不。意
行不到位。审计局党组对意的重视
过对股级以上干部谈话部分干部对意不了解。
整改成效明确了意工作责任制,
党组年度工作要点,12 1日召开了党组会研
工作,党组学习中组学习以及主题党日
活动中学习有关意方面的
部职工对于意工作的认识
改问11.2020 2021 度党理论
组学习会议记影像资料
整改成效《县审计局中学习制度》,制定
《县审计局 2023 年中组学习计》,确保理论学习中
组学习效果。自整改以共召开 4学习中
摘要:

县审计局党组关于巡察整改情况的报告根据县委统一部署,2023年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。一、整改期间的主要做法(一)加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。(二)细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组反馈...

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