药材公司信用管理制度(试行)

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药材公司信用管理制度(试行)
第一章 总则
第一条 目的
为加强和规范以客户赊销为主要内容的信用管理工作,加快
收账款周转速度,控制企业经营风险,提高资金运营效益,
制定本制度。
第二条 信用管理控制环节主要包括:信用资料收集与管理
赊销关系的确立、信用风险评估、信用额度和信用期限核定
客户信用执行监控、应收账款账龄分析、商账追收、责任考
等。
第三条 释义
本制度信用管理范围包括应收账款和发出商品业务。
应收账款是指对外(包括关联方)销售产品、提供劳务或其
原因,应向购进货物、接受劳务或其他单位收取的款项,包
应收销售款和应收票据。
发出商品业务,指已办理出库单,货已发出,但当月未开具
式发票的业务。
第四条 适用范围
本制度适用于国药集团承德药材有限公司。
第二章 管理机制及工作职责
第五条 公司总经理对本单位信用管理制度的建立健全、有
实施和内部控制负责,业务分管领导和财务部经理协助信用
理工作。
公司信用管理工作由公司财务部牵头,经营部门需参与配合
作。
第六条 财务部职责
财务部是公司信用管理的职能部门,基本职责是:
一、信用管理职责
(一)制定、修订公司信用政策;
(二)搜集、整理和分析客户信息,建立客户信用档案;
(三)客户评级及授信管理;
(四)客户信用履行情况监控及分析;
(五)跟踪催收措施的落实和销售回款情况;
(六)协助经营部门,对违约赊销客户采取法律手段追讨账款;
(七)提供信用管理工作的考核建议;
(八)为销售人员及相关部门进行信用管理知识培训等。
二、财务管理职责
(一)为计算客户的基础授信额度提供前期的交易情况及回
记录;
(二)负责公司整体应收账款的登记、核实与统计;
(三)每月编制应收账款账龄分析表,并提供给信用管理人员;
(四)定期出具客户应收账款对账单,通过业务人员与客户
对。第七条 经营部门职责
(一)收集客户基础资料,填制、归档《客户资信档案申请
表》(附表 1);
/
限核定表》(附表 2);
(三)定期更新客户信息资料,必要时申请修订客户信用政策;
(四)定期与客户核对应收账款并负责催收,将应收账款差
和客户经营变更情况及时提供给信用管理人员,对其他异常
况及时告知有关人员。
第三章 管理规定
第八条 信用算管理
不同客户类型营业用评
合公司经算和财务算相关指实行信用风险总体
度管控。
年年财务算指会同营部
营部门本度总体信用额度,并对性医和其他赊
销客户分确定信用额度总额,作为本信用政策核定
整的参考基础。
条 赊销客户分
赊销客户据客类型分为医疗客户、商业客户、工业客户
售客户、其他客户;
有赊销客户出类别叉认定的情况,需与实业务经营
合确定客户分及对应客户授信政策。
条 信用期限管理
摘要:

药材公司信用管理制度(试行)第一章 总则第一条 目的为加强和规范以客户赊销为主要内容的信用管理工作,加快应收账款周转速度,控制企业经营风险,提高资金运营效益,特制定本制度。第二条 信用管理控制环节主要包括:信用资料收集与管理、赊销关系的确立、信用风险评估、信用额度和信用期限核定、客户信用执行监控、应收账款账龄分析、商账追收、责任考核等。第三条 释义本制度信用管理范围包括应收账款和发出商品业务。应收账款是指对外(包括关联方)销售产品、提供劳务或其他原因,应向购进货物、接受劳务或其他单位收取的款项,包括应收销售款和应收票据。发出商品业务,指已办理出库单,货已发出,但当月未开具正式发票的业务。第四条...

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