审计部门工作总结(14篇)

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审计部门工作总结范文(14 篇)
1. X 年审计局工作总结 ...................................................2
2. X 区审计局 X 年工作总结...........................................5
3. 区审计局 X 年度工作总结.........................................13
4. 区审计局 X 年工作总结.............................................21
5. 区审计局 X 年审计年度工作总结及计划 ..............32
6. 区审计局审计工作总结.............................................39
7. 市审计局 X 年度工作总结.........................................46
8. 市审计局 X 年全市审计工作总结.............................55
9. 市审计局 X 年审计工作总结.....................................61
10.市审计局 X 年度工作总结.........................................65
11.县审计局 X 年度工作总结.........................................70
12.县审计局 X 年工作总结及今后工作打算.................77
13.县审计局 X 年经济责任审计工作总结 ....................92
14.县审计局机关 X 年度审计工作总结.........................97
X 年审计局工作总结
一、预算执行审计
X 年预算执行审计, 以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导,紧紧围绕中央及安徽省委、宣城市委、宁
国市委重大决策部署,依法全面履行审计监督职责,加大
对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,促进政策落
地生根,发挥实效; 聚焦打好三大攻坚战,继续加大对防
范化解重大风险、脱贫攻坚任务落实、污染防治资金等情
况的审计力度;密切关注财政管理体制改革、预算绩效管
理、优化营商环境、减税降费、投融资体制改革等情况,
加大对重点民生资金和项目审计力度;聚焦重点领域和关
键环节靶向发力,加强对公共权力运行、公共资金使用、
公共资产运营、公共工程建设的审计监督。全年共计开展
了本级财政预算执行审计和市经济开发区管委会、市住建
局、市民政局、市司法局、市信访局、市医保局 X 个单
位 X 年度部门预算执行情况的审计, 对全市医疗保险资
金和 医疗救助资金管理使用情况开展了专项审计调查,
利用大
数据审计揭示资金管理使用中存在的问题。审计共揭示问
题 X 条,涉及问题金额 X 万元,提出审计建议 X 条,目
前 各被审单位正在审计整改中。X 年还首次对全市一级预
算 单位的 X 年财务数据进行了采集整理,利用大数据审
计手 段实现了预算执行审计全覆盖。《关于 X 年市本级预
算执行 和其他财政收支审计情况的工作报告》为市人大常
委会审 查 X 年财政决算草案提供了参考和重要依据。
二、经济责任审计
X 年度,根据上级审计机关授权、市委审计委员会批
准,组织对 X 名领导干部进行了经济责任审计, 按任期划
分,离任审计 X 个, 任中审计 X 个;按部门划分党委 X
人、政府 X 人,政府工作部门 X 人,检察机关 X 人,市
属 国有企业领导人员 X 人。对 X 名领导干部进行了自然
资源 资产离任审计,按任期划分,离任审计 X 个,任中审
计 X 个;按部门划分党委 X 人、政府 X 人。
三、专项审计
全年共开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目
X 个、专项审计(调查)项目 X 个。重大政策措施落实
情 况跟踪审计涉及推动积极的财政政策更加积极有为、
农村 人居环境整治相关政策落实、民生资金保障和促进
就业创 业政策措施落实情况等方面。专项审计项目分别
为:中央
转移支付资金审计调查、应对新冠肺炎疫情防控资金专项
审计、 X 年 X 月至 X 年 X 月乡村振兴(农村人居环境整
治)相关政策和资金专项审计调查。审计共上报审计(调
查)报告 X 份(其中应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计
上报报告 X 份),发现问题 X 个、提出审计建议 X 条。
四、政府投资审计
一是完成一般投资审计项目清理。根据上级审计机关
对投资审计转型的精神要求,全面退出结算审核业务, 对
存量项目进行了梳理,完成了分类处理。二是根据我市投
资审计现状及建设项目开展情况, 制定了 X 年投资审计
项 目计划并报审计委员会批准后实施。三是继续实施重
大项 目跟踪审计。实施重大跟踪审计项目 X 个,总投资
X 亿 元。通过全过程的跟踪审计,不断的提出问题及针
对性的 整改建议,有效的促进了各相关单位项目管理的
规范化。
四是推动 PPP 项目竣工决算审计。稳步推进了城北新城
PPP 项目一期审计工作。在总结现有 PPP 项目审计经验的
基础上,按照全国人大及审计署的文件精神要求,对安材
党校、城北新城 PPP 项目二期等后续 PPP 项目审计开展
的 工作方式进行调整, 确保其合法合规性。
X 区审计局 X 年工作总结
X 年, X区审计局在区委区政府和上级审计机关的正
确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
引,深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 X 周
年庆祝大会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神
和,扎实推进改革创新,依法履行审计监督职责,审计监
督取得良好成效。共完成审计计划项目 X 项,出具审计报
告 X 份,查出问题 X 个,提出审计建议 X 条,涉及违规
金 额 X 亿元、管理不规范金额 X 亿元、损失浪费金额 X
万 元。
一、积极探索高质量内涵式新路径, 审计监督效能大
幅提升。 一是纵深推进财政预算执行审计,围绕十个区级
财政审计专题,依托大数据模式, 深入开展财政、国库、
税收、企业、工商等领域的数据分析及相互关联分析, 完
成了 X 年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计
报 告,揭示出决算草案、预算编制与执行、财政资金、
信息 系统、预算绩效、政府采购、专项资金和保障房、
国有企
业管理等 X 大类问题并提出意见建议;代区政府向区人大
常委会作 X 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问
题整改情况报告,得到区人大常委会充分肯定。二是着力
推进部门预算执行审计,树牢政府带头“过紧日子”理念,
紧 盯预算编制完整性和规范性、重点支出预算及政策执行、
财政存量资金统筹盘活、中央八项规定执行等情况等,
运 用大数据审计技术进行疑点筛查, 揭示出预算编制及执
行、利息收入上缴及资金使用效率、资产管理等方面问题
并提出审计建议,促进财政资金提力提效。三是扎实开展
绩效审计,围绕区城市管理经费使用和效益,从清扫保
洁、垃圾分类、市容管理等重要城市管理项目经费使用情
况着手,揭示出项目管理、政府采购、合同管理等方面的
合规性、经济性、效果性不足,提出针对性审计建议; 开
展政府投资基金绩效审计调查,从管理机制、管理绩效以
及投资项目效益情况等方面揭示了引导基金公司架构不健
全、结余资金过多、项目返投比例不足等问题, 提出完善
引导基金管理制度及风险约束机制、加强对外投资管理及
投后管理等建议;开展并完成 X 年区级绩效审计工作报
告,揭示出公共教育管理资金及政府合同履行中专项资金
使用率低、部分政策执行力度不足、监管效能有待提升等
问题, 得到区政府肯定。四是聚焦重点开展政策跟踪审
计,从疫情防控、政府债券、两万亿新增财政资金三个模
块发力,推动打好疫情防控阻击战、高效使用政府债券资
金、新增财政资金直达市县惠企利民等重大政策措施落地
生根、发挥实效。五是首次专项审计区属国企物业资产租
赁,通过调查 X 家区属国有企业物业租赁情况, 将审计
触 角拓展到街道直属企业,反映了区属物业“小、散、
弱”现 状,揭示了国有企业内控薄弱、合同违约等问题,
为全区 摸清了国企物业资产家底、物业管理总体情况,
促进区国 资局出台了《关于加强 X区属国有企业资源性
资产租赁综 合监管的指导意见(试行)》,促进区属国企
物业租赁规范 化管理。六是针对财政资金分配、国有资
产处置、公共资 源配置审批和交易等问题易发、高发的
重点领域和关键环 节开展经济责任审计,揭露在经济社
会管理和领导干部权 力行使中存在的违规违纪和管理不
规范问题。
二、突出审计专业优势化解重大风险,有力服务城区
经济社会发展大局。一是落实疫情防控的决策部署,选派
了干部 X 人次下沉社区参加防疫工作,深入门户开展知识
宣讲、排查核实、巡查监督、重点环节管控等事项;开展
并完成疫情防控经费支出管理情况调研, 向各街道温馨提
示驿站住宿费、安保费用、消杀费等使用管理方面风险,
指导各单位举一反三、完善管理, 部分街道和单位主动
“请
审入门”,推动防疫资金有效配置、高效使用;配合市审计
局开展疫情防控政策措施落实情况跟踪审计;扎实开展对
疫情防控财政资金、社会捐赠款物专项审计,推动财政资
金、捐赠物资、企业扶持资金等规范管理。二是扩大整改
“辐射效应”,从发现问题的“冰山一角”深挖制约发展的因
素,以专业建议全方位、多角度服务全区工作大局,例
如:通过 X 年国有土地使用权出让收支审计,发现部分用
地单位连续结转两年以上资金如数上缴, 提高资金使用效
率;通过 X 年度部门预算执行全覆盖审计,促使多个单位
上缴利息和闲置资金,有力盘活财政资金;通过政府合同
监管情况绩效审计, 促使区住建局制定了《关于进一步优
化X区建设工程招标投标制度的若干措施》,推动区工务
署、区采购中心、黄贝街道办等单位制定了内部合同履约
评价管理、督查督办、监理合同示范、采购管理、招标管
理等制度和办法,提升 X 区现代化治理水平。三是持续强
化对全区重大投资项目、重大风险隐患、重大决策部署等
中心工作检查监督, 开展了对“二线插花地”棚户区改造、
“城市环境品质提升”“水污染治理”等重大项目建设全过程跟
踪监督,向区委区政府提交专题报告 X 份,发现问题 X
个,提出审计建议 X 条,揭示了误支工程保险费、代理建
设单位截留工程预付款、预算书未采用合同约定信息价多
计工程造价等资金问题,以及未按图施工、安全措施不到
位、施工进度滞后等管理问题,区主要领导批示整改,
有 力促进节约财政资金、化解风险隐患。
三、立足“两统筹”推动审计管理改革, 提升履职尽职
水平。 一是首次运用大数据审计方式,统筹整合全局优质
审计力量,以“集合式审计”方式开展大数据审计, 自主设
计 分析模型 X 个,精准核查疑点数据 X 条, 发放取证单
X 余 份,实现了全区 X 个一级预算单位及延伸 X 个下级
单位全 覆盖, 涉及全区财政资金 X 亿元, 全方位、多层
次、有深 度地反映了财政收支各个方面存在的普遍性、隐
蔽性、系 统性问题, X 个项目组从中提取所需成果纳入审
计报告, 深度交流共享,成功实现“一审多项”“一审多果”
“一果多 用”。年度审计工作报告得到区人大常委会充分
肯定。二是 优化机制延伸整改链条,汇编了 X 年审计发现
问题和近三 年的典型案例,对关键领域、重点环节的廉政
风险点分析 原因、阐释规定、以案说法;汇总审计发现的
普遍性、典 型性、倾向性以及屡审屡犯的问题,向区委审
计委员会、 区政府报告, 进行全区通报 X 次; 举办了
“审计发现问题及 整改培训班”;开创出审计风险提示新模
式,向 X 个单位发 出重要风险提示,区分管领导批示整改,
有效推动了延伸 责任单位的自查自纠、健全管理, 审计
权威性和威慑力不
断增强。三是推动形成监督合力, 增强与区纪委监委、区
委巡察办、区委组织部等协作联动,建立起《审计移送处
理事项管理办法(试行)》和《关于建立巡察与审计工作协
调机制的意见》等重要制度,进一步彰显审计“政治机关”特
征,为规范权力运行凝聚强大合力;选派骨干参与省审计
厅统筹项目, 参加支援新疆发展资金和项目情况审计。
四、落实和加强党对审计工作的领导,推动全面从严
治党向纵深发展。一是落实机构改革部署,推动成立了区
经济责任审计工作联席会议,起草了联席会议议事规则、
联席会议办公室工作规则, 在区委审计委员会的领导下,
构建起全区经济责任审计工作新格局。落实区委编委会的
机构改革部署,推动区财政投资评审中心顺利划转。 X
月,区委第三次审计委员会召开, 区主要领导对审计工作
作出了新指示,为下一步审计发展提供了新方向。二是全
面加强政治建设,组织开展了“提升领导干部政治素养和政
治能力”专题研讨会, 开展了“强内功、促提升”业务讲堂,
由局领导班子成员、各科室负责人、业务骨干分别授课、
集中交流,开展了政治生态分析研判 X 次,提升队伍整体
素质; 研究制定《党组全面从严治党主体责任清单》《党
风
廉政建设和反腐败工作责任分工明细表》《加强党员干部
“八 小时以外”监督管理的规定》,明确责任、细化规定,
推动党
员干部管理向规范化、制度化、常态化迈进;深入排查各
科室廉政风险点,围绕 X 项权力集中事项,排查风险点 X
项,制定防控措施 X 项,着力清理、防治审计权力运行的
廉政风险隐患;深入开展纪律教育月活动,开展“以案为鉴”
典型案例警示教育, 观看了违纪违法案警示教育片,组织
开展了会风会纪专题教育、专题组织生活会等, 督促干部
自觉查摆问题,不断改进工作作风;开展谈话提醒 X 人
次,工作纪律检查 X 次,干部作风明显好转。三是创新党
建活动方式提升队伍“精气神”,以“红色传承守初心、不负
韶华履使命”为主题, 开展“X+N”“交互式”党课大讲堂主题
党日活动;以“坚守初心勇攻坚,牢记使命共奋进”为主题,
开展了党员政治生日“七一”系列主题党日活动;开展“喜迎
特区四十载, 改革开放再出发”数字党建主题党日活动; 创
建“机关党建+四服务”,与水贝社区、新村社区党委签约党
建共建,联合开展了“共创文明城”志愿服务活动暨党建联
建, “中秋慰问送真情”走访慰问, “送法上门”普法宣传,
“强健体魄共抗疫情”篮球友谊赛等活动,在构建资源共享、
优势互补、共同提高党建工作新格局方面迈出重要一步。
今年以来,党组书记围绕不同党建主题, 讲了《昨天的奋
斗铸就今天的辉煌》《“学党章、守党规”,做新时代合格党
员》《党员干部要做反四风的表率》《遵守六大纪律,立身
干净干事清白做人》等党课,党建活动形式新颖、创建
有 力,被深圳新闻网、深圳商报、X党建公众号等媒体
多次 报道。
区审计局 X 年度工作总结
X 年, 我局在市审计局和区委、区政府的坚强领导
下,自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想,以党
的建设为统领,确定“审计工作全面提升年”的总目标,全
面 依法履行审计监督职责。全年完成审计项目 X 个,临时
性 审计任务 X 项,获得全区“十佳党建品牌” 、“十佳党建
案 例” 、“十佳志愿服务队”和全省内部审计宣传先进单位
等多 项荣誉。
一、提高政治站位,坚持党对审计工作的集中统一领
导
(一)加强政治思想理论学习。坚持把理论学习摆在
首要位置,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个
维护”,筑牢信仰之基、补足精神之钙,把稳思想之舵。
今 年以来,通过党组会、局长办公会、全体人员会议等
形 式,认真学习习近平总书记系列讲话精神、深入学
习党的 十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精
神;坚持 学用结合,要求班子成员结合审计工作, 认真
学习审计相
关新理论、新知识、新政策,增强学习的针对性和实效
性;牢固树立依法审计的思维意识,确保审计工作在法治
框架内运行。
(二)坚持党对审计工作的集中统一领导。 坚持在思
想上、政治上、行动上与党中央和省、市、区委保持高度
一致, 认真贯彻落实上级重大决策和工作部署, 将习近平
总书记重要指示批示精神和关于审计工作重要论述列入理
论中心组学习内容; 自觉把政治标准和政治要求贯穿于审
计工作全过程,认真贯彻落实中央审计委员会第三次会议
精神, 省委审计委员会第四次、第五次会议精神和市委审
计委员第三次、第四次会议精神, 严格落实审计工作重要
事项向区委审计委员会请示报告制度,筹备召开区委审计
委员会第二次会议, 出台《加强审计整改工作的意见》,
主 动把审计工作的谋划、推进、报告、问题处理和结果运
用 置于党的领导之下。
(三)认真落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实
党组及主要负责人意识形态工作主体责任,成立意识形态
工作专班,加强阵地建设, 从严管理队伍,带头批评错误
观点和错误倾向;认真贯彻落实局党组理论中心组学习、
三会一课、固定学习日制度,着力构建全方位、多层次、
交互式领导干部学习平台; 加强文化阵地建设, 将审计
“三
立”精神、审计“八不准” 、X 审计系统“X”综合治理体系观
念 通过连环画、警示标语、漫画等形式呈现全方面打造审
计 文化。充分运用报刊杂志、微信公众号、宣传栏等宣传
工 具;加强主流舆论宣传,安排专人定期对《X 审计发
布》 微信公众号进行更新。
二、聚焦服务全区经济社会发展大局,高质量完成全
年审计任务目标
X 年初成立了预算执行审计、疫情防控审计、扶贫审
计专班、政府投资审计和村居干部“巡审联动”等 X 个业务
专班, 聚焦审计重点,促进审计质量全面提升。全年完成
审计计划任务项目 X 个,完成市局和区委、区政府交办的
临时性审计任务 X 项,审计查出主要问题金额 X 亿元,
审 计处理处罚金额 X 万元,审计促进整改落实有关问题
资金 X 万元,挽回损失 X 万元, 审计质量“全领域”突破
初见成 效。
一是全区 X 个一级预算单位审计全覆盖。共审计资
金 总额 X 亿元, 查出违纪违规及管理不规范金额 X 亿元;
二是促进领导干部经济责任任中审计和自然资源资产
审计更加规范。 今年安排领导干部经济责任审计项目 X
个,自然资源资产审计项目 X 个, 任中经济责任审计比
例 占比 X%。为财政增收节支 X 万余元,促进了领导干
部依
法行使权力和履行职责,提高了单位财务管理水平和依法
理财能力。
三是以“巡审联动”提升街镇村居干部审计模式。今年
村居干部经济责任审计安排项目 X 个,其中区审计局与
区 巡察办开展“巡审联动”项目 X 个,已全部完成, “巡
审联 动”项目问题发现的比率和违纪违规线索移交率明显
提升, 凸现了巡察审计联合监督优势。
四是疫情防控资金款物审计保障有力。重点审计了
X 万元财政资金、X 万元捐赠资金, 促进区内捐赠款物
集中 统一管理使用。
五是扶贫资金专项审计监督成效显著。审计 X 区、
高 新区财政专项扶贫资金 X 万元,抽查产业扶贫项目 X
个, 向区纪委移送案件线索 X 起。
六是围绕服务全区经济高质量发展积极开展重大政策
跟踪审计。持续开展防范化解政府债务审计、政府拖欠中
小企业欠款审计、新旧动能转换重大工程政策落实和市重
点项目建设情况专项审计调查、经济开发区建设发展情况
审计调查等项目,促进“十强产业”项目专项资金拨付进度
X 万元。
七是加强民生项目资金审计。 组织开展了 X 区促进
就 业优先政策落实情况专项审计、台风利奇马救灾款物
跟踪
审计和区内 X 所中小学校财务收支审计, 通过审计深入
查 找各项惠民政策、教育收费和支出政策在贯彻执行当
中存 在的问题,充分发挥审计预警作用,促进中小学校
加强内 部控制,完善监督机制。
八是强化政府投资审计。组织开展评估复核审计项目
X 个, 涉及拆迁户X 余户, 拆迁面积 X 余万平米,评估
审 计复核价值 X 余亿元,累计审减 X 亿余元,平均审减
率约 X%;开展工程复审项目 X 个,已完成 X 个,审减
工程造 价 X 万元,平均审减率约 X%;开展褚墩镇、沂
堂镇 X 个 土整项目跟踪审计监督,提升土地利用效率。
九是认真抓好审计整改工作。 十八大以来所有审计项
目未完成整改的项目和 X 年下半年至今的审计项目持续
开 展“回头看”,完成 X 多个部门单位 X 个项目整改督查
工 作,推动法院等单位清理过付款等款项 X 多万元,完
善出 台各类制度 X 项,整改成效显著。
截止 X 月底, 区审计局已向区委、区政府提交审计专
报和呈阅件 X 期,区委、区政府主要领导批示 X 次。审
计 工作情况被《中国审计报》《中国审计》、省审计厅网
站、 市局和区政务信息、区融媒体等报道 X 余篇,审计
工作的 影响力不断提升。
三、推进完善五项机制,切实履行全面从严治党责任
一是抓党建。从严从实开展党内组织生活,修订完善
《中共临沂市 X 区审计局支部委员会主要职责及分工》和
《X 区审计局党支部标准化建设工作推进方案》,严格落实
“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等组织生活制度,
提高组织生活质量。强化党组政治责任, 健全完善了党组
理论中心组学习考勤制度及党员承诺、意识形态责任清单
等制度,着力推动党组工作规范化开展。
二是抓班子。以“一领、两线、专班制”为抓手,促进审
计工作高质量开展, “一领”即一切工作以党建为统领, “两
线”即建立审计保障工作线和审计质量工作线, “专班制”即
对全局人员统筹编组,组成业务人员和非业务人员相互搭
配的各类工作专班, 形成人人身上有任务、个个肩上有担
子的工作局面。
三是抓队伍。修订了《X 区审计局岗位职责绩效考核
办法》等考核制度, 明确了正向激励办法,将全年工作任
务和工作目标进行细化,制定“横向打擂台、纵向抓攻坚”实
施方案,全方位促进审计工作高质量完成;加强人员素质
培训, 本年参加省市以干代训 X 人次、集中培训 X 人次,
参加审计署网络培训 X 人次,局午间课堂举办 X 期,获得
中级职称两人,审计人员的业务能力和综合素质不断提
高。
四是抓创新。在 X 年初步探索的基础上, 深化创新
“巡 审联动”审计实体化运作机制,探索建立审计大监督格
局, 经过两轮村居审计与巡察工作试点,工作成效显著。
“巡审 联动”工作获得省厅、市局大力支持,省审计厅王金
城厅长 批示 X 次, X 年 X 月 X 日被省审计厅列为 X 年
全省“巡审 联动”审计工作实体化运作试点单位。
五是抓廉政。出台《X 区审计局 X 年党风廉政建设实
施方案》,加强了制度建设; 严格按照“一岗双责”的要求,
认真开展廉政谈话, 签订廉政承诺书和审计实施双向承诺
书,梳理编制《临沂市 X 区审计局岗位廉政风险点清查汇
总表》,每月开展廉政自省日教育, 严格执行审计“八不准”
工作纪律和“四严禁”工作要求,认真贯彻落实中央八项规
定 精神, 切实做到廉洁审计, 全年领导干部和审计人员无
违 法违纪行为发生。
四、 X 年工作中存在的问题和 X 年工作打算
(一) X 年工作中存在的问题
1 . 审计技术短板未得到切实解决。运用推广大数据
和 信息化审计手段提高工作效率方面还需进一步加强。
2 . 审计人员不足和审计任务重的矛盾仍然突出。临
时 性任务过重, 影响正常的审计计划进度。
(二) X 年工作打算
1 . 围绕中心工作,全面提升审计监督效能。科学拟
定 X 年审计计划,强化与部门、单位之间横向协作,充
分共 享信息数据和审计成果,积极构建政府审计、社会
审计、 内部审计“三位一体”审计工作格局, 全面提升审
计监督效 能。
2 .强化跟踪督促,全面提升审计整改成效。进一步
加 强与被审计单位的沟通,压实被审计单位整改主体意
识, 积极督促制定整改措施、规范内部管理, 推动审计
整改工 作规范化、制度化、常态化,促进源头治理,切
实做好审 计“后半篇文章”。
3 .推动改革创新,全面提升信息运用能力。一是拓展
“巡审联动”审计实体化运作领域,努力构建大监督格局。二
是加强审计技术创新,将大数据应用贯穿到审计全过程,
发挥大数据支撑精准审计和宏观分析“两个作用”。三是积极
探索审计管理系统创新,优化管理流程、提高管理效率。
4 . 落实主体责任,全面提升党建工作水平。牢固树立
“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”
的责任意识, 做到“审计工作到哪里,党建工作就延伸到哪
里”,以良好的审计业绩彰显党建工作成效,努力锻造一支
信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业
化审计干部队伍。
区审计局 X 年工作总结
X 年, X区审计局围绕上级审计部门及区委区政府的
工作要求,紧盯全年经济社会发展目标任务,坚决扛牢审
计监督责任, 较好完成年度各项审计任务。全年提出审计
建议 X 条,推动被审计单位建立健全规章制度 X 项,在
服 务 X区治理体系和治理能力现代化体现审计担当作为,
为 加快建设世界一流科学城和深圳北部中心作出积极贡
献。
一、 X 年工作情况
(一)加强党对审计工作的全面领导,正确把握审计
职能作用发挥的政治方向
一是牢牢把握审计工作政治定位。贯彻落实区委审计
委员会交办事项,建立区委审计委员会交办事项贯彻落实
情况台账,指派专人跟踪督办,定期反馈办理结果,形成
贯彻落实闭环,严格落实重大事项请示报告制度,制定请
示报告事项清单,明确请示报告主体、程序、范围和具体
内容; 建立区经济责任审计工作联席会议制度,进一步强
化 经济责任审计工作的组织领导。二是坚持用新思想指
导审
计工作。严格落实第一议题制度, 及时提请区委常委会
议、区政府常务会议学习习近平总书记关于审计工作的最
新指示批示精神,学习传达省、市审计工作会议精神, 研
究部署加强 X区审计工作的具体措施。三是以党建引领审
计效能新提升。让审计旗帜在抗疫一线飘扬,疫情防控期
间,区审计局全体党员主动出击, 亲自上门服务,下沉社
区,率先展示 X审计良好形象,助力复工复产的事迹走在
全国审计系统前列, 被审计署报道;不断丰富“三会一课”
内 容,将“三会一课”同主题党日、志愿服务、红色革命教
育等 特色活动有机结合, 通过组织志愿巡河、红色观影、
廉政 宣传等活动, 为组织生活注入活力。四是牢牢扛起管
党治 党政治责任。积极履行 X区首轮推进全面从严治党主
体责 任和“三不”一体试点单位责任,大力推进基层党组织
的标准 化、规范化建设, 抓好审计机关党风廉政建设, 为
维护良 好政治生态, 推动审计机关工作再上台阶提供坚强
政治保 障。
(二)以提高审计质量为切入点,打造业务过硬的审
计队伍
全面提升审计队伍思想政治素养, 积极采用“借力、整
合、培优”的方式,着力解决人少事多的问题。坚持“向上
借 力”,从上级审计机关借调审计干部助力审计项目;坚
持“向
下整合”,从事业单位、医院等抽调审计工作人员参与项
目,加强对内部审计工作的指导监督;坚持“全面培优”,采
用“以干代训”“传帮带”模式, 适当给年轻人压担子,注重
培 养“一专多能”型人才, 鼓励审计人员参加第二学历、第
二职 称、第二职业资格考试,加强对大数据审计相关知识
技能 的培训。着力完善审计机关自身制度体系。印发《深
圳市 X区审计局规章制度汇编》,形成用制度管人、管案、
管事 的长效机制。
(三)围绕中心、服务大局, 推动各项重大决策部署
落地落实
一是大力支持和配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工
作,第一时间成立新型冠状病毒肺炎疫情防控资金和捐赠
款物专项审计小组, 全程跟踪疫情防控资金拨付及捐赠款
物管理情况, 及时关注区惠企“X 条”“X 条”政策落实情况,
重点开展 X区新增财政资金直达市县基层直接惠企利民
情 况专项审计, 为促进复工复产、支持企业渡过难关提
供审 计保障。二是积极为打造X科学城贡献审计力量,
将中山 大学附属初中、附属小学项目跟踪审计作为年度
重点攻坚 项目, 全力做好X科学城重点片区教育设施建
设的监督工 作;开展区代建项目专项审计调查,聚焦 X
科学城拆迁安 置房项目、X科学城展示中心项目、科学
城启动区核心项
目等科学城片区重点项目建设情况,客观评价代建制执行
是否达到了提高建设管理专业性、提高公共资金投资绩效
的目的。三是配合 X 区“双年”工作要求,开展政府购买服
务 人员情况审计调查, 摸清全区购买服务用人总数及经费
规 模,紧抓政策执行不理想、人员职责不清、人员管理粗
放 及相关制度不全的四大问题,助推全区购买服务管理改革
全 面启动,推动主管部门在全市各区中率先完成政府购买
服 务制度修订, 弥补了X区公共服务短板。
(四)聚焦对财政运行全过程跟踪, 坚持树立过“紧日
子”的思想
一是首次利用大数据模式开展 X 年度区级财政预算
执 行和其他财政收支情况审计。共提出问题 X 条, 审计
建议 X 条, 督促各单位退回存量资金及滚存往来款超过
X 万 元,推动各相关部门建章立制 X 项,其中重点揭
示了对涉 重大违法违纪行为企业及外迁企业发放资助的
问题,向全 区发出共性问题清单及审计专报, 引导各部
门加强财经法 纪意识,及时自查自纠、引以为戒,获得
区领导批示。二 是提升产业引导基金撬动效用,开展区
政府引导基金绩效 审计, 对引导基金运作管理进行全面
体检,提出子基金返 投进度滞后、未对子基金开展绩效评
价等 X 条问题,推动
相关部门制定出台管理制度,在服务实体经济方面进一步
发挥积极引导及撬动作用。
(五)聚焦重点专项资金发挥作用, 促进经济高质量
发展
一是助力营造优质营商环境,配合 X 区“双年”工作
部 署,为开展全区清理拖欠民营企业中小企业账款工作
进行 审计提前摸底。二是聚焦优化国土空间开发布局,
在X区 X 年度国有土地使用权出让收支情况审计中,重
点关注城 市建设与土地利用实施计划、城市更新和土地
整备计划总 体完成情况, 着重揭示创新型产业用房管理
存在管理办法 未及时更新、市产业用地用房供需服务平
台信息长时间未 更新等问题, 推动《X区创新型产业用
房管理办法》等制 度修订印发, 助力国土空间提质增效。
三是对X区近年来 建设的市政道路及沿街楼宇景观照明
项目进行审计,提出 管养费计费标准不科学、亮灯效果
较差等 X 条问题,并提 出打造重点片区和重要建筑的景
观、加强对管养标准的研 究、充分引入社会资本等多个
有针对性的审计建议,获得 被审单位的认同。四是开展
火灾高风险区域整治及其他消 防整治经费审计调查,重
点梳理了火灾高风险区域整治工 作、城中村综合治理、
城中村消防综合整治专项等消防整
治、运营工作总体情况和资金情况,揭示存在的多头多
级 共管和重服务轻实物风险。
(六)聚焦权力运行和依法履职尽责,推动全面从严
治党往纵深发展
一是聚焦经济责任审计纵深发展。围绕财政资金的管
理使用情况, 加强对中央八项规定精神等方面, 对 X 名领
导干部开展经济责任审计, 并在审计过程中注重“三个区分
开来”,较好履行了审计监督职责。二是推动国有企业党风
廉政建设向纵深发展,重点关注国有企业财务收支管理、
国有资产运营、内部公务支出、公款消费、落实中央八项
规定精神情况等,及时揭示存在会议费违反中央八项规定
精神、应招标项目未招标等问题。三是组织开展 X区街道
党工委书记履行经济责任问题自查自纠, 并采取对账销
号、限时办结等措施,督促 X 个街道逐项落实整改工作,
共发现问题 X 个,涉及金额 X,X 万元,收回金额 X,X 万
元,制定或修改完善有关制度 X 项。四是保质高效完成社
区“两委”换届审计工作,积极统筹现有审计力量, 共审计
X 家社区,为换届选举工作的开展奠定基础。
(七)以推动审计工作高质量发展为主线, 创新审计
管理机制,不断推动审计工作新作为
一是扎实推进审计项目和审计组织方式“两统筹”。加
强 审计项目计划和组织实施过程中的协调, 主动参与跨层
级、跨专业、跨区域的审计项目, 加强上下联动和横向协
作,深度整合审计力量。科学制定审计年度项目计划, 将
预算执行审计与“双区驱动”及X科学城建设、经济责任审
计、城市品质提升、 “数字政府”建设等项目融合, 编制过
程
中充分征求其他区直单位的建议意见,确保审计项目紧贴
区经济社会发展大局。二是全面提升信息化水平。成立大
数据审计工作小组, 根据实际情况整理形成一套常用审计
分析模型,对区本级 X 家一级预算部门及其下属单位有关
电子数据进行疑点筛查,采用“数据分析先行、现场审计跟
进、补充完善数据”的审计工作模式,提升大数据与现场审
计的组合效应。三是深度开发审计成果运用。注重在审计
过程中形成审计信息、审计要情、专项报告等多类型成
果,多角度挖掘“一果多用” ,X 年, 共形成审计报告 X
篇,审计信息 X 篇, 调研报告 X 篇,获得区领导批示 X
条;定期向上级审计部门抄送审计报告的同时, 充分运用
好上级审计机关的审计成果、以前年度审计和内部审计的
成果, 形成相互补充、丰富全面的审计工作报告内容, 提
高审计工作效率,做到“一审多项”“一审多果”。四是加强
审 计整改实效。扩大审计整改覆盖面,共发出审计通报 X
篇,以区委审计办名义分别发出 X 份共性问题清单和风险
提醒函,尽“举一反三、以点带面”之力打通审计监督“最后
一公里”;建立完善审计查出问题整改清单,通过“挂销号对
账”逐一核实各项整改措施和整改结果,提升审计整体效
能。五是增强多部门协同合作。深入探索“审中带查”“巡审
结合”工作模式,定期向区纪委监委抄送审计报告,及时移
送审计发现的问题线索,抽调审计干部直接参与巡察工
作,同时安排审计业务骨干定期对巡察人员进行财务培
训;加强审计监督及人大监督的对接,定期向区人大常委
会专题报告预算执行审计以及其他重点专项审计结果、审
计整改和处理结果。
二、 X 年工作计划
X 年是实施“十四五”规划的第一年, X区审计局将继
续 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认清新
形 势、把握新机遇,充分发挥审计在推进治理体系和治理
能 力现代化的职能作用,为进一步抢抓建设粤港澳大湾区、
中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点重大
历 史机遇,加快建设世界一流科学城贡献审计智慧与力量。
(一)坚定不移把党的政治建设摆在首位。 一是继续
加强党对审计工作的领导。深入探索审计委员会议事协调
机制, 确保审计委员会办公室与各成员单位的有效沟通联
系,细化信息通报、线索移送、成果共享等配合机制。二
是始终把学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想
作为“第一议题”和理论学习中心组常设议题,周密制订学
习 计划, 第一时间组织审计干部认真学习习近平总书记的
重 要讲话指示批示精神,抓好分层次、全覆盖学习培训,
打 通学习贯彻“最后一公里”。三是以高度的管党治党使命
感责 任感推进党的建设, 不断加强党的建设质量,切实提
升党 建工作制度化、规范化和科学化水平,推进党建工作
与审 计业务深度融合,积极履行“三不”一体主体责任, 推
动全面 从严治党和党风廉政建设不断取得新成效;四是切
实守好 意识形态建设的主阵地,唱响审计主旋律,着力营
造良好 舆论氛围,进一步加强工青妇、普法宣传、保密管
理、网 络安全、扫黑除恶、统一战线等工作力度。
(二)找准审计监督着力点, 明确审计职能作用发挥
的目标任务。一是结合谋划“十四五”规划, 聚焦财政资金
管 理,提高资金使用绩效,认真开展预算执行和其他财政
收 支情况审计, 关注财政收支效率、预算管理绩效、落实
中 央八项规定及其实施细则精神等情况,推动纠正不合理
不 合规支出、压减低效无效支出。二是着力推动“双区驱
动” 、 加快建设世界一流科学城等重大战略的实施。围绕
综合改 革试点尽快在X落地生根这一目标要求, 通盘考虑
安排各
类型审计项目,着力增强审计项目计划管理实效性,聚焦
综合试点中提到的城市空间统筹、数据平台建设、优化营
商环境、民生服务供给等方面开展审计工作,在构建高质
量发展体制机制,推进治理体系和治理能力现代化中发挥
审计建设性作用。三是加强对权力运行的制约和监督力
度,以经济责任审计为权力监督制约平台,以拓宽经济责
任审计覆盖范围为目标,以重大改革任务推进、重要政策
贯彻落实、重点项目进展情况为重点,对领导干部作出客
观公正评价, 为打造世界一流科学城营造风清气正的干
事 环境。
(三)完善审计监督体系,提高审计职能作用发挥的
能力水平。一是加强部门间沟通协作,将审计监督同纪检
监察、组织人事、巡视巡察及人大监督等贯通协调,探索
建立文件抄送、线索移交、情况通报、会议交流等工作联
系机制,把审计结果及整改情况作为全区干部考核、任
免、奖惩作为重要依据,形成监督合力, 实现职能互补。
二是充分发挥经济责任审计联席会议制度优势, 推动经济
责任审计贯彻落实, 推动联席会议其他成员单位在各自职
责范围内运用审计结果,促进权利规范运行。三是加强联
动审计的力度,进一步整合审计力量。深化统筹整合审计
机关、内部审计和社会审计力量, 加强内部工作的指导监
督,帮助基层单位建立健全内审制度,加强与社会审计的
协作, 聘请社会中介机构参与审计项目, 提高审计效率。
(四)坚持改革创新, 夯实审计高质量内涵式发展基
础。 一是继续认真贯彻落实审计工作“两统筹”,加强与上
级 审计机关审计计划和审计重点内容的衔接,推进审计信
息 和成果共享, 不断深化审计成果运用。二是深入挖掘大
数 据审计潜力, 统筹做好以需求为导向的数据管理工作,
加 强跨区域、跨部门数据的关联比对,进一步规范数据采
集 工作流程,同时加强审计数据在访问、存储、传输、使
用 等方面的监管,严防泄密风险。三是多维度发力增强审
计 整改实效,注重分类督查, 对照审计查出问题整改任务
清 单,加强日常监督指导,加强审计整改“回头看”,加大
对以 前年度审计查出问题整改情况的复查,杜绝片面整改、
纸 面整改甚至虚假整改。
(五)围绕“立身、立业、立信”的要求,着力打造过
硬审计队伍。切实加强审计队伍的政治建设、作风建设和
廉政建设,以增强政治能力、专业能力、宏观政策研究能
力和审计信息化能力为抓手,不断完善人员知识结构, 提
高实战能力, 提升能力素质,打造一支政治过硬、本领高
强、作风优良的审计铁军。
区审计局 X 年审计年度工作总结及计划
X-X 审计年度,在区委区政府和上级审计机关的正确
领导下,龙岗区审计局始终坚持贯彻落实习近平新时代中
国特色社会主义思想,坚持把党对审计工作的集中统一领
导落实到审计工作的各方面、全过程,创新实干、拼搏进
取,在统筹推进疫情防控和经济社会发展、推动“双区”建设
等工作中,依法全面履行审计监督职责, 有效发挥审计的
监督和保障作用。
一、 X 至 X 审计年度的主要工作举措
(一)全面加强政治建设,坚决贯彻落实党对审计工
作的集中统一领导。一是强化政治锤炼。局党组坚持把习
近平新时代中国特色社会主义思想做为最强武器,在党组
会、支部会议上传达学习习近平总书记在深圳经济特区建
立 X 周年庆祝大会上的重要讲话和视察广东、深圳重要指
示精神等“第一议题”X 次,邀请区委党校等专家学者进行
专 题辅导,切实把学习贯彻习近平总书记思想不断引向深
入,结出丰硕成果。二是坚持党的领导。认真履行审计委
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