(一)审计部门工作
202X 年,审计处紧扣学校中心工作和发展大局,自觉提高政治站位,
依法全面履行审计监督职责,以促进权力规范运行、重大政策落实和各类
风险隐患揭示为重点,以抓源头、治根本、管长远为目标,充分发挥内部
审计监督服务功能,推进了学校治理体系和治理能力的提升。
1、坚持全面覆盖,发挥监督职能。完善经济责任审计制度,根据学校
党委常委统一部署,对38 名中层领导干部履行经济责任情况进行审计,实
现了学院及部门主要负责人审计全覆盖,规范了权力运行;完善基建工程
审计制度,凡造价在20 万元及以上的工程项目,全部进行全过程跟踪审计,
已经出具工程报告或初步成果的 75 项,涉及合同金额5631 万元,送审金
额6222 万元,审定价共计 5223 万元,相比合同价审减408 万元,相比报
审价审减999 万元,审减率达到 16.05%;积极探索新形势下工程审计二
审模式,启动了6 项工程项目的二审工作,真正将审计监督与服务贯穿工
程项目的准备、实施和竣工全过程,确保资金使用效率和安全;完成了对
后勤产业集团、继续教育学院两个目标管理单位 20xx 年度财务收支情况的
审计,规范了内部管理,严肃了财经纪律;完成了学校 20xx20xx 年部门
预算执行及财务收支审计、南校区学生宿舍热水直饮水供应商武汉汉瑞达
科技有限公司收费问题的专项审计,收回供应商自合作以来滚存的预存水
费等共计 87 万余元,维护了学生权益,推进了遗留问题整改;认真做好经
济合同审查工作,全年共审查部门设备采购、基建维修改造、图书资料采
购等各类经济合同 79 项,有效防范经济活动风险。
2、突出严审真审,确保权威高效。坚持从学校实际出发,
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